Sổ sách, chứng từ kế toán

Em chào anh chị trong hội, em có vấn đề mong các anh chị giúp đỡ
Hiện e làm kế toán cho 1 công ty mới thành lập quy mô nhỏ nên chỉ có 1 mình e làm kế toán, vì mới thành lập nên e phải làm tấc cả mà e chỉ mới ra trường chưa có kinh nghiệm, e tự thiết kế 1 file excell để làm việc nhưng e ko biết là các chứng từ khi mua hàng, bán hàng mình phải tự làm luôn hay sao ạ, với phiếu thu, phiếu chi mình mua ngoài đc ko ạ, dn thành lập ngày 16/6 có phát sinh hđ mua thiết bị máy móc nhưng e chưa nhập ps vì chưa nhận đc hđ cho e hỏi là tháng sau mình nhập đc ko ạ
 
Em chào anh chị trong hội, em có vấn đề mong các anh chị giúp đỡ
Hiện e làm kế toán cho 1 công ty mới thành lập quy mô nhỏ nên chỉ có 1 mình e làm kế toán, vì mới thành lập nên e phải làm tấc cả mà e chỉ mới ra trường chưa có kinh nghiệm, e tự thiết kế 1 file excell để làm việc nhưng e ko biết là các chứng từ khi mua hàng, bán hàng mình phải tự làm luôn hay sao ạ, với phiếu thu, phiếu chi mình mua ngoài đc ko ạ, dn thành lập ngày 16/6 có phát sinh hđ mua thiết bị máy móc nhưng e chưa nhập ps vì chưa nhận đc hđ cho e hỏi là tháng sau mình nhập đc ko ạ
Khi mua bán hàng thì bạn cần lưu giữ hết tất cả các hóa đơn chứng từ, phiếu thu, phiếu chi nếu bạn dùng phần mềm thì tự in ra, hđ mua máy móc tháng nào thì hạch toán tháng đó
 
bạ mua phiếu thu chi ngoài cũng được nhưng bạn tạo 1 file trên excel rồi in ra cũng được, mình cũng tạo trên excel nek
Thiết bị máy móc bạn nói trị giá bao nhiêu? là tài sản cố đinh hay công cụ dụng cụ? nếu hàng đã về thì bạn cũng phải định khoản Nợ. máy móc 211/153...Có 331 (giá tạm tính) khi hóa đơn về đinh khoản HĐ đúng với giá tạm tính thì định khoản thêm VAT nợ 1331. Có 331
Giá tạm tính < HĐ: Nợ 211/153...Nợ 1331 Có 331
Giá tạm tính >HĐ: Nợ ghi âm hạch toán trên giá tạm tính sau đó hạch toán bình thường.
Chúc bạn thành công nha, cố lên.
 
Gửi em một phần mềm trước đây anh tải của Webketoan, topic nào anh không nhớ nữa. Em xem có dùng được không.
 

Đính kèm

bạ mua phiếu thu chi ngoài cũng được nhưng bạn tạo 1 file trên excel rồi in ra cũng được, mình cũng tạo trên excel nek
Thiết bị máy móc bạn nói trị giá bao nhiêu? là tài sản cố đinh hay công cụ dụng cụ? nếu hàng đã về thì bạn cũng phải định khoản Nợ. máy móc 211/153...Có 331 (giá tạm tính) khi hóa đơn về đinh khoản HĐ đúng với giá tạm tính thì định khoản thêm VAT nợ 1331. Có 331
Giá tạm tính < HĐ: Nợ 211/153...Nợ 1331 Có 331
Giá tạm tính >HĐ: Nợ ghi âm hạch toán trên giá tạm tính sau đó hạch toán bình thường.
Chúc bạn thành công nha, cố lên.
Dạ e cám ơn ạ, cho e hỏi thêm là cty e thành lập ngày 16/06 chỉ còn 10 mấy ngày nữa là hết quý vậy mình hạch toán bình thường trong những ngày đó rồi tính thuế trên khoản đó thôi đúng ko ạ
 
Khi mua bán hàng thì bạn cần lưu giữ hết tất cả các hóa đơn chứng từ, phiếu thu, phiếu chi nếu bạn dùng phần mềm thì tự in ra, hđ mua máy móc tháng nào thì hạch toán tháng đó
Dạ e cảm ơn ạ, cho r hỏi thêm là cty e lúc đầu đi mở tài khoản ngân hàng nhưng do chưa mở xong mà ông chủ đã dùng tài khoản cá nhân để thanh toán, số tiền cũng ko nhỏ, vậy khoản chi cho sô hàng đó mình ko đc khấu trừ thuế đúng ko ạ, với số hàng hoá, dụng cụ thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được ghi nhập kho ko ạ, với nếu số hàng đó e bán đi thì có được ghi nhận doanh thu ko ak
 
Dạ e cảm ơn ạ, cho r hỏi thêm là cty e lúc đầu đi mở tài khoản ngân hàng nhưng do chưa mở xong mà ông chủ đã dùng tài khoản cá nhân để thanh toán, số tiền cũng ko nhỏ, vậy khoản chi cho sô hàng đó mình ko đc khấu trừ thuế đúng ko ạ, với số hàng hoá, dụng cụ thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được ghi nhập kho ko ạ, với nếu số hàng đó e bán đi thì có được ghi nhận doanh thu ko ak
chị không được khấu trừ thuế còn bạn vẫn nhập kho và bán hàng bình thường
 
chị không được khấu trừ thuế còn bạn vẫn nhập kho và bán hàng bình thường
Dạ vậy nếu trong trường hợp công ty muốn loại bỏ hoá đon đó ra và theo dõi riêng các hàng trên hđ đó thì sao ạ, mình có đc ghi nhập kho và bán hàng đó ko ạ
 
Dạ e cảm ơn ạ, cho r hỏi thêm là cty e lúc đầu đi mở tài khoản ngân hàng nhưng do chưa mở xong mà ông chủ đã dùng tài khoản cá nhân để thanh toán, số tiền cũng ko nhỏ, vậy khoản chi cho sô hàng đó mình ko đc khấu trừ thuế đúng ko ạ, với số hàng hoá, dụng cụ thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được ghi nhập kho ko ạ, với nếu số hàng đó e bán đi thì có được ghi nhận doanh thu ko ak
Hóa đơn đầu vào của bạn nếu 20tr trở lên thì phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế và tính vào chi phi được trừ nếu dưới 20tr thì không bắt buộc. Vậy số tiền đóng qua tk cá nhân đó nếu<20tr thì ok, >20tr thì loại. Trường hợp bạn muốn loại hđ đó thì không kê khai thuế không nhập đầu vào, không xuất đầu ra (xom như không có nó )chỉ theo dõi trên file nội bộ thôi
 
Hóa đơn đầu vào của bạn nếu 20tr trở lên thì phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế và tính vào chi phi được trừ nếu dưới 20tr thì không bắt buộc. Vậy số tiền đóng qua tk cá nhân đó nếu<20tr thì ok, >20tr thì loại. Trường hợp bạn muốn loại hđ đó thì không kê khai thuế không nhập đầu vào, không xuất đầu ra (xom như không có nó )chỉ theo dõi trên file nội bộ thôi
dạ em cảm ơn ạ, anh/chị có thể tư vấn giúp em là mình nên loại hóa đơn đó ra luôn, hay là mình vẫn nhập kho (ko đc khấu trừ thuế), cái nào có lợi hơn ạ, vì e chưa có kinh nghiệm mà chủ e cũng mới kinh doanh lần đầu nên ko biết cái nào thì có lợi ạ
 
dạ em cảm ơn ạ, anh/chị có thể tư vấn giúp em là mình nên loại hóa đơn đó ra luôn, hay là mình vẫn nhập kho (ko đc khấu trừ thuế), cái nào có lợi hơn ạ, vì e chưa có kinh nghiệm mà chủ e cũng mới kinh doanh lần đầu nên ko biết cái nào thì có lợi ạ
Bạn đang hỏi có nên loại luôn hđ đầu vào đúng không? nếu đúng thì bạn nói rỏ hơn đó là hđ ccdc hay hàng hóa?
 
Bạn đang hỏi có nên loại luôn hđ đầu vào đúng không? nếu đúng thì bạn nói rỏ hơn đó là hđ ccdc hay hàng hóa?
Dạ đúng r ạ, hoá đơn đàu vào trên đó bao giifm cả hàng hoá, ccdc, tscđ luôn nhập chung cùng 1 ngày cùng 1 nhà cubg cấp
 
liên hệ lại với nhà cung cấp được không bạn nếu được thì bạn có thể thương lượng với người ta. Để bên bạn nhận lại tiền mặt và chuyển khoản trả lại tiền không biết ban đầu bên bạn chuyển khoản trả tiền hàng chuyển vào tk cá nhân bên bán hay sao?
 
Dạ e cám ơn ạ, cho e hỏi thêm là cty e thành lập ngày 16/06 chỉ còn 10 mấy ngày nữa là hết quý vậy mình hạch toán bình thường trong những ngày đó rồi tính thuế trên khoản đó thôi đúng ko ạ
Trong kỳ nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT.
 
liên hệ lại với nhà cung cấp được không bạn nếu được thì bạn có thể thương lượng với người ta. Để bên bạn nhận lại tiền mặt và chuyển khoản trả lại tiền không biết ban đầu bên bạn chuyển khoản trả tiền hàng chuyển vào tk cá nhân bên bán hay sao?
Dạ bên em có xin bên ncc chuyển lại khoản tiền đó rồi bên e sẽ chuyển lại nhưng bên đó ko chịu, dạ ban đầu là ông chủ dùng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào tài khoảb cty bên đó ạ chứ ko dùng tài khoản của cty chuyển trả
 
Dạ đúng r ạ, hoá đơn đàu vào trên đó bao giifm cả hàng hoá, ccdc, tscđ luôn nhập chung cùng 1 ngày cùng 1 nhà cubg cấp
Ui cha zụ này hơi căn đó, hđ của bạn có tscđ nữa thì chắc chắn phải > 20tr rồi thì bây giờ chỉ cón một cách là giống như bạn Duyên2057 hướng dẫn bạn là lương thượng với người bán để người ta trả lại tiền mặt cho mình và mình sẽ đem tiền đó nộp vào tk công ty và chuyển trả qua tk công ty của họ. Trường hợp này bạn nên trình bày với sếp để sếp thương lượng với người bán thực ra việc này rất đơn giản nếu người ta tin công ty bạn, còn không được nựa thì loại (bỏ luôn)ngay từ bây giờ thì tốt hơn chứ nếu bạn đưa vào sau này thuế cũng loại. Còn những hđ nào< 20tr thì bạn nên lấy và đưa hết vào để được khấu trừ thuế và tăng chi phí
 
Ui cha zụ này hơi căn đó, hđ của bạn có tscđ nữa thì chắc chắn phải > 20tr rồi thì bây giờ chỉ cón một cách là giống như bạn Duyên2057 hướng dẫn bạn là lương thượng với người bán để người ta trả lại tiền mặt cho mình và mình sẽ đem tiền đó nộp vào tk công ty và chuyển trả qua tk công ty của họ. Trường hợp này bạn nên trình bày với sếp để sếp thương lượng với người bán thực ra việc này rất đơn giản nếu người ta tin công ty bạn, còn không được nựa thì loại (bỏ luôn)ngay từ bây giờ thì tốt hơn chứ nếu bạn đưa vào sau này thuế cũng loại. Còn những hđ nào< 20tr thì bạn nên lấy và đưa hết vào để được khấu trừ thuế và tăng chi phí
Mà đọc kỷ lại thì thấy từ tk cá nhân mà chuyển trả qua tk công ty của người bán thì cũng khó thương lượng lắm đó nếu chuyển qua tk cá nhân của họ thì dễ hơn, chắc phải loại rồi, không biết có bác nào có cách giải quyết ổn hơn không cho ý kiến với?
 
Ui cha zụ này hơi căn đó, hđ của bạn có tscđ nữa thì chắc chắn phải > 20tr rồi thì bây giờ chỉ cón một cách là giống như bạn Duyên2057 hướng dẫn bạn là lương thượng với người bán để người ta trả lại tiền mặt cho mình và mình sẽ đem tiền đó nộp vào tk công ty và chuyển trả qua tk công ty của họ. Trường hợp này bạn nên trình bày với sếp để sếp thương lượng với người bán thực ra việc này rất đơn giản nếu người ta tin công ty bạn, còn không được nựa thì loại (bỏ luôn)ngay từ bây giờ thì tốt hơn chứ nếu bạn đưa vào sau này thuế cũng loại. Còn những hđ nào< 20tr thì bạn nên lấy và đưa hết vào để được khấu trừ thuế và tăng chi phí
Dạ e cám ơn nhiều ạ, vậy những hàng hoá ccdc và tài sản cố định đó mình ko nhập kho ko theo dõi luôn đúng ko ạ, và nếu mình xuất bán những hàng hoá trên hoá đơn đó thì có đc ghi nhận doanh thu ko ạ
 
Dạ e cám ơn nhiều ạ, vậy những hàng hoá ccdc và tài sản cố định đó mình ko nhập kho ko theo dõi luôn đúng ko ạ, và nếu mình xuất bán những hàng hoá trên hoá đơn đó thì có đc ghi nhận doanh thu ko ạ
Hàng hóa cũng là một loại chi phí nên không được ghi nhận doanh thu bạn nhé.
 
Back
Top