Xử lý công nợ trên sổ so với thực tế

Mọi người ơi, cho em hỏi chút ạ. Bên e có 1 khoản công nợ phải thu 200tr nhưng không biet vì lý do gì GĐ đã đến lấy tien mặt. Hien tại trên sổ vẫn tồn tại khoản phải thu đó. Giờ làm sao để xử lý khoản phải thu đó đc ạ. E đang rối quá :((
 
GĐ đã lấy tiền mặt thế có giao lại cho Công ty không:
'- Có thì bạn hạch toán Nợ 111/Có 131: 200tr thôi mà.
'- Không -> thì hỏi lại giám đốc hoặc làm cam kết mượn tiền rồi hạch toán thêm Nợ 138/Có 111: 200tr
 
GĐ đã lấy tiền mặt thế có giao lại cho Công ty không:
'- Có thì bạn hạch toán Nợ 111/Có 131: 200tr thôi mà.
'- Không -> thì hỏi lại giám đốc hoặc làm cam kết mượn tiền rồi hạch toán thêm Nợ 138/Có 111: 200tr
xử lý kiểu này chắc giám đốc thì ngất, còn thuế thì sướng run lên
 
chả sao hết mình là người bán,nộp thuế đầy đủ, bên kia họ ko đc khấu trừ thôi. thu tiền đủ là đc, làm cái phiếu thu tiền mặt là xong
tốt bụng thì báo họ, chuyển lại bằng tk cty, (trả lại tiền kia cho họ. chắc là họ quên
 
gọi bên kia xem ý họ thế nào, vì bên bạn chẳng vấn đề gì, chỉ có bên kia không được khấu trừ thuế, gạt chi phí.
 
Back
Top