Hạch toán

Các vị tiền bối cho em thắc mắc là nếu trong tháng 6 mình có các nghiệp vụ phát sinh nhưng không nhập trong tháng 6 mà qua tháng 7 mới nhập như vậy có được ko ạ
 
hóa đơn ở tháng nào thì nhập tháng đó chứ nhỉ? mình nghĩ vậy bạn nào chắc chắn cho ý kiến với ạ
 
Theo mình thì về thuế thì không sao cả vì nghiệp vụ này vẫn nằm trong một kỳ kê khai.
Còn về kế toán thì bạn nên hạch toán theo đúng thời điểm để thể hiện đúng bản chất của nghiệp vụ.
 
Các vị tiền bối cho em thắc mắc là nếu trong tháng 6 mình có các nghiệp vụ phát sinh nhưng không nhập trong tháng 6 mà qua tháng 7 mới nhập như vậy có được ko ạ
hảo đơn đầu vào thì được còn hóa đơn đầu ra thì tuyệt đối không được bạn nhé
 
Các vị tiền bối cho em thắc mắc là nếu trong tháng 6 mình có các nghiệp vụ phát sinh nhưng không nhập trong tháng 6 mà qua tháng 7 mới nhập như vậy có được ko ạ

Bạn hỏi chẳng rõ ràng gì cả. Nghiệp vụ PS .. không nhập ... bạn hạch toán căn cứ vào chứng từ nào ?
 
Bạn hỏi chẳng rõ ràng gì cả. Nghiệp vụ PS .. không nhập ... bạn hạch toán căn cứ vào chứng từ nào ?
Dạ công ty e thành lập ngày 16/06 Sau đó có phát sinh các nghiệp vụ nhập kho, bán hàng hoá nhưng em chưa nhập vì lý do có 1 đơn hàng mua giám đốc dùng tk cá nhân chuyển tiền, em đang phân vân ko biết xử lý khoản đó ra sao nên chưa nhập gì hết giờ là qua tháng 7 r nên e muốn hỏi bây giơ hạch toán các nghiệp vụ của tháng 6 được ko ạ
 
Bản chất của vấn đề như sau :
Bên bạn là một pháp nhân để sử dụng hay bán một hàng hóa , công cụ, tài sản....bạn phải chứng minh nó là tài sản của bên bạn và bên bạn sở hữu hợp pháp và có quyền sử dụng chuyển nhượng tài sản đó .
Nếu chưa có hóa đơn tài chính hợp lệ thì bạn cần có biên bản bàn giao tài tài sản,hàng hóa, hợp đồng....để chứng quyền sở hữu mua bán thì giao dich mua bán đó mới được pháp luật thừa nhận .
 
Back
Top