Cách hạch toán chứng từ mua dịch vụ để bán ra

cho em hỏi công ty có chứng từ mua dịch vụ để bán ra.
khi hạch toán trong phần mền misa em có chọn chứng từ mua dịch vụ nhưng khi hạch toán tài khoản chi phí thì em không chọn được tk 632. tại vì mua dịch vụ không qua kho nên em đưa thẳng vào giá vốn. vậy cho em hỏi mình phải hạch toán như thế nào thì chuẩn đây ạ
 
cho em hỏi công ty có chứng từ mua dịch vụ để bán ra.
khi hạch toán trong phần mền misa em có chọn chứng từ mua dịch vụ nhưng khi hạch toán tài khoản chi phí thì em không chọn được tk 632. tại vì mua dịch vụ không qua kho nên em đưa thẳng vào giá vốn. vậy cho em hỏi mình phải hạch toán như thế nào thì chuẩn đây ạ
Mua dịch vụ trong Misa hạch toán những chứng từ mua hàng chưa thanh toán
ví dụ cuôi tháng nhận được hóa đơn phải trả số tiền tiền dầu Do 50.000.000, vào PMKT hạch toán Nợ 154 NO 133 CÓ 331, hạch toán 632 là sai
Nếu hach toán vào chi phí Nợ 642, 641 Nợ 133 có 331
 
em có vào mua hàng - chứng từ mua dịch vụ - chỗ tk chi phí/ tài khoản kho em có hạch toán 154 thì vẫn không hợp lệ
vậy mình phải vào đâu để hạch toán đây ạ.
bên em mua dịch vụ về để bán lại ( cò ) thì mình nên hạch toán tài khoản 154 hay 642/641 là chuẩn nhất ạ. và nếu hạch toán 154 thì mình vào chỗ nào để hạch toán vậy
 
Bên tớ thì cho tuốt vào 6421 (641).
Vì phát sinh đầu vào cái là có xuất đi luôn nên đành cho vậy.
Bạn hỏi misa xem họ nói sao,
 
bạn giải thích giúp mình tại sao mình đưa vào 632 là sai vậy ? mình hơi thắc mắc :))))
 
Mua dịch vụ trong Misa hạch toán những chứng từ mua hàng chưa thanh toán
ví dụ cuôi tháng nhận được hóa đơn phải trả số tiền tiền dầu Do 50.000.000, vào PMKT hạch toán Nợ 154 NO 133 CÓ 331, hạch toán 632 là sai
Nếu hach toán vào chi phí Nợ 642, 641 Nợ 133 có 331[/Q
Mua dịch vụ trong Misa hạch toán những chứng từ mua hàng chưa thanh toán
ví dụ cuôi tháng nhận được hóa đơn phải trả số tiền tiền dầu Do 50.000.000, vào PMKT hạch toán Nợ 154 NO 133 CÓ 331, hạch toán 632 là sai
Nếu hach toán vào chi phí Nợ 642, 641 Nợ 133 có 331
vậy nếu mình hạch toán 154 thì đến khi bán ra vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán n632/c154 đúng không ạ
 
Bạn cần nói rỏ hơn: (..mua dịch vụ để bán ra...) La DV gì ?? mới biết nên HT vào 154 hay ... Các TK khác.
 
bên mình mua dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc là thi công lắp đặt công trình để bán lại ( kiểu dạng như cò )
 
bạn giải thích giúp mình tại sao mình đưa vào 632 là sai vậy ? mình hơi thắc mắc :))))
mUA HÀNG THÌ vào phân hẹ mua hàng để cập nhật chứng từ ĐK Nợ 1561-133 có 331 -111
PM Misa : Không phải là hàng hóa nhưng mua chưa thanh toán thì vào chứng từ mua dịch vụ để định khoản Nơ 642-641-154-242-133 có 331
Căn cứ vào đâu định khoản 632 ?
Khi xác định gias vốn hàng bán ra
Nợ 632
có 1561
Gía vốn dịch vụ
Nợ 632 có 154
 
Sửa lần cuối:
bên mình mua dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc là thi công lắp đặt công trình để bán lại ( kiểu dạng như cò )

Đây là: Cò thật ... nhưng bạn không thể gọi là: Dịch vụ Vì không ai bán, mua cho bạn những DV này. Bạn chỉ có thể môi giới để 2 bên ký Hợp đồng và ăn tiền Môi giới thôi
 
Back
Top