H
Mọi người giúp mình với. Năm 2014 số tiền thuế kê khai của cty mình không khớp với báo cáo tài chính. Đến thời điểm hiện tại mình đang rà soát và chỉnh lại số thuế cho khớp với trên tờ khai mà em đã nộp. Vậy em phải làm lại BCTC 2014, 2015 và nộp lại. Bên cạnh đó cũng cần điều chỉnh lại trên Tờ khai đã nộp. Cho em hỏi là khi em làm lại và nộp em có cần làm 1 công văn giải trình nộp lên thuế ko ạ. ( Tức là trong công văn đó em sẽ giải thích từng cái mà em đã sửa ) đúng ko ạ
Và trong tờ khai của quý 4/2014 có lệch 49đ so với hoá đơn vậy em làm KHBS tại thời điểm quý 4/2014 vậy q1/2015, q2/2015, q3/2015, q4/2015, q1/2016 em có cần em KHBS ko ạ. Hay em chỉ làm của Q4/2014 và quý 1/ 2016 thôi ạ
Mong mọi người giúp em ạ
Và trong tờ khai của quý 4/2014 có lệch 49đ so với hoá đơn vậy em làm KHBS tại thời điểm quý 4/2014 vậy q1/2015, q2/2015, q3/2015, q4/2015, q1/2016 em có cần em KHBS ko ạ. Hay em chỉ làm của Q4/2014 và quý 1/ 2016 thôi ạ
Mong mọi người giúp em ạ

