Thuế GTGT

Bên mình có một hóa dơn VAT do sếp mang về phát sinh từ việc bảo dưỡng xe ô tô của sếp. Có cách nào cho vào chi p=hí công ty k mọi người. Trên hóa đơn vẫn là tên công ty và mã s thuế của công ty luôn ạ!
 
Vậy còn xăng xe hàng tháng thì sao?? sếp không đưa về ah??
Làm cái hợp đồng GĐ cho Cty thuê mượn xe khô, rồi tất cả các chi phí liên quan đến cái xe đó thành chi phí cho DN
 
không thấy đưa hóa đơn xăng xe?
Bên mình có một hóa dơn VAT do sếp mang về phát sinh từ việc bảo dưỡng xe ô tô của sếp. Có cách nào cho vào chi p=hí công ty k mọi người. Trên hóa đơn vẫn là tên công ty và mã s thuế của công ty luôn ạ!
Bạn nên làm học lại cách sử dụng kính ngữ trong giao tiếp.
 
Bên mình có một hóa dơn VAT do sếp mang về phát sinh từ việc bảo dưỡng xe ô tô của sếp. Có cách nào cho vào chi p=hí công ty k mọi người. Trên hóa đơn vẫn là tên công ty và mã s thuế của công ty luôn ạ!

- Nếu xe mang tên DN Bạn vẫn HT chi phí bình thường nếu nhỏ thì HT vào 642 lớn thì HT vào 242.
- Nếu xe mang tên Sếp ( Không phải TS của DN ) thì bạn cần có Hợp đồng Thuê, mượn xe giữa DN với Sếp, căn cứ vào điều khoản .. trách nhiệm của DN trong Hợp đồng để HT.
 
Bên mình có một hóa dơn VAT do sếp mang về phát sinh từ việc bảo dưỡng xe ô tô của sếp. Có cách nào cho vào chi p=hí công ty k mọi người. Trên hóa đơn vẫn là tên công ty và mã s thuế của công ty luôn ạ!
nếu cái ô tô này có trong danh sách tài sản của doanh nghiệp thì bạn hạch toán bình thường sửa chữa bảo dưỡng nhỏ thì đưa vào chi phí, sửa chữa bảo dưỡng lớn thì phân bổ dần, còn nếu chưa có trong danh mục tài sản thì phải làm hợp đồng muốn sử dụng thì chi phí mới hợp lý
 
Back
Top