Chuyển TSCĐ thành CCDC ?

  • Thread starter kimnhungbl
  • Ngày gửi
K

kimnhungbl

Guest
7/5/06
21
1
0
baclieu
Cty mình vừa quyết toán cục thuế yêu cầu chuyển giá trị còn lại của một máy vi tính trị giá 9.209.557đ đã khấu hao là 8.585.129đ giá trị còn lại là 624.428đ và một ổn áp trị giá 6.014.000đ đã khấu hao 4.510.500đ giá trị còn lại là 1.503.500
Vậy mình hạch toán giảm TCCĐ
Nợ 214 8.585.129đ+4.510.500đ = 13.095.629đ
Có 211
và phân bổ hết vào 242
Nợ 242 2.127.928đ
Có 214
Như vậy có đúng không các bạn ?
Nếu vậy mình giả sử dư có của TK 214 là 529.114.536đ sẽ trừ đi 13.095.629đ và còn lại 516.018.907đ phải không nhỉ ?Mình thấy thắc mắc chồ này quá !!!!!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,693
643
113
The Capital
Cty mình vừa quyết toán cục thuế yêu cầu chuyển giá trị còn lại của một máy vi tính trị giá 9.209.557đ đã khấu hao là 8.585.129đ giá trị còn lại là 624.428đ và một ổn áp trị giá 6.014.000đ đã khấu hao 4.510.500đ giá trị còn lại là 1.503.500
Vậy mình hạch toán giảm TCCĐ
Nợ 214 8.585.129đ+4.510.500đ = 13.095.629đ
Có 211
và phân bổ hết vào 242
Nợ 242 2.127.928đ
Có 214
Như vậy có đúng không các bạn ?
Nếu vậy mình giả sử dư có của TK 214 là 529.114.536đ sẽ trừ đi 13.095.629đ và còn lại 516.018.907đ phải không nhỉ ?Mình thấy thắc mắc chồ này quá !!!!!!!!


Theo chế độ kế toán, "đối với TSCD hh dùng cho sản xuất, kinh doanh, nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định phải chuyển thành công cụ dụng cụ ghi:

Nợ TK 623, 627, 641, 642 (nếu giá trị còn lại nhỏ)
Nợ TK 242 (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần)
Nợ TK 214 (giá trị hao mòn)
Có TK 211 (nguyên giá TSCD) "
Trong trường hợp của bạn thì hạch toán:
Nợ TK 642 - giá trị còn lại
Nợ TK 214- giá trị hao mòn
Có TK 211- nguyên giá của máy tính và ổn áp.
OK con gà đen!
 
K

kimnhungbl

Guest
7/5/06
21
1
0
baclieu
hehe cảm ơn bạn nhe !chúc bạn nghỉ lễ vui vẻ .
 
S

soccon07

Trung cấp
19/4/07
162
1
18
39
HN
TSCD chuyển thành CCDC

Giúp em VD này với:Khi một TSCD được chuyển thành CCDC thì ta có bút toán sau:
Nợ TK 214:giá trị hao mòn lũy kế của TSCD chuyển thành CCDC
Nợ TK 242:giá trị còn lại của TSCD (nếu lớn) hoặc
Nợ TK 641(3), 642(3),627:giá trị còn lại của TSCD phân bổ nốt vào chi phí của bộ phận sử dụng (nếu nhỏ)
Có TK 211: nguyên giá của TSCD
Cho em hỏi TSCD có gt còn lại=? thì được coi là có gt lớn hay nhỏ?
Giá trị lớn nhỏ này xác định đối với từng TS hay tổng TS được chuyển thành CCDC?
VD:pXCK của cty A (1/2007) có 1 số TSCD sau được chuyển thành CCDC:
1. Máy tiện T616, NG= 9000000, đã KH 4,325,806.45,gt còn lại = 4.674.193.55
2. Máy tiện B, NG= 9,500,000;đã KH 4,566,129.03, gt còn lại =4,933,870,97
Khi chuyển thành CCDC thì ở bút toán trên phần còn lại ghi của 1 máy hay cả 2 máy?

Khi đã chuyển thành CCDC theo bút toán ở trên(3/1/2007), ngày 17/1/2007 thanh lý máy tiện A thì ĐỊNH KHOẢN ntn?:wall:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Giá trị còn lại được voi là lớn hay nhỏ tùy thuộc vào từng DN và tỷ lệ tgian sử dụng/tổng tgian hữu ích của TS.
Với DN ở trên khi GTCL ~ 50% giá trị của TS thì có thể coi là lớn.
Khi TSCD đã chuyển thành dụng cụ mà thanh lý:
- Nếu đã phân bổ hết giá trị TS vào CP: N111, 152/C711 (hoặc ghi giảm CP)
- Nếu chưa phân bổ hết giá trị:
N111, 152: giá trị thu hồi (đã trừ CP)
N6XX: GTCL-GTTH
C242: GTCL.
 
S

soccon07

Trung cấp
19/4/07
162
1
18
39
HN
Em cảm ơn chị nhiều.Mong được chị giúp đỡ nhiều
 
M

mykey

Trung cấp
17/12/06
70
1
8
Hà Nội
Em có một thắc mắc muốn nhờ các bậc tiền bôi chỉ giáo giúp
Năm 2006 công ty em có mua một số thiết bị. Chị kế toán cũ đã coi toàn bộ số thiết bị đó là 1 tài sản (1 hệ thống).(Nếu tách riêng từng loại thiết bị thì không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, giá trị dưới 10 triệu đồng) và tính khấu hao. Sang năm 2007, công ty em chỉ thanh lý một loại thiết bị. Cho em hỏi em sẽ phải định khoản như thế nào?
Em định là tách tài sản đó ra và chuyển thành công cụ dụng cụ và ghi:
Nợ TK 242 (nếu giá trị còn lại lớn)
Nợ TK 627 (nếu giá trị còn lại nhỏ)
Nợ TK 214 (Số đã khấu hao)
Có TK 211
Khi thanh lý 1 loại thiết bị ghi:
Nợ TK 711
Có TK 242 (hoặc 627)
Như vây có được không ạ?
Rất mong được các anh chị giúp đỡ.
Em xin cảm ơn
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em có một thắc mắc muốn nhờ các bậc tiền bôi chỉ giáo giúp
Năm 2006 công ty em có mua một số thiết bị. Chị kế toán cũ đã coi toàn bộ số thiết bị đó là 1 tài sản (1 hệ thống).(Nếu tách riêng từng loại thiết bị thì không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, giá trị dưới 10 triệu đồng) và tính khấu hao. Sang năm 2007, công ty em chỉ thanh lý một loại thiết bị. Cho em hỏi em sẽ phải định khoản như thế nào?
Em định là tách tài sản đó ra và chuyển thành công cụ dụng cụ và ghi:
Nợ TK 242 (nếu giá trị còn lại lớn)
Nợ TK 627 (nếu giá trị còn lại nhỏ)
Nợ TK 214 (Số đã khấu hao)
Có TK 211
Khi thanh lý 1 loại thiết bị ghi:
Nợ TK 711
Có TK 242 (hoặc 627)
Như vây có được không ạ?
Rất mong được các anh chị giúp đỡ.
Em xin cảm ơn
Bút toán tách của bạn OK rồi. Bạn phải mở sổ chi tiết theo dõi riêng giá trị của từng thiết bị để làm cơ sở phân bổ.
Bút toán khi thanh lý thiết bị
N111, 112, 152: giá trị thanh lý
N627: giá trị còn lại - giá trị thanh lý
C242: giá trị còn lại.
 
M

mykey

Trung cấp
17/12/06
70
1
8
Hà Nội
Cam on chi Hien nhe. Cho em hoi them 1 chut.
Neu em chuyen TS thanh CCDC nhu tren thi em phai lam nhung thu tuc gi?
Con neu van giu nguyen no la tai san. Nhung khi thanh ly 1 phan nhu vay thi em phai dinh khoan ra sao.
Chi giup em nhe. Em rat cam on
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cam on chi Hien nhe. Cho em hoi them 1 chut.
Neu em chuyen TS thanh CCDC nhu tren thi em phai lam nhung thu tuc gi?
Con neu van giu nguyen no la tai san. Nhung khi thanh ly 1 phan nhu vay thi em phai dinh khoan ra sao.
Chi giup em nhe. Em rat cam on

Em tách và chuyển phần thiết bị thanh lý thành dụng cụ, sau đó hạch toán thanh lý bình thường.
 

Xem nhiều