B
Kế toán cũ bỏ xót 2 hóa đơn GTGT đầu vào mua NLSX năm 2014 tổng giá trị là 36.000.000, VAT 10% là 3.600.000.
Tháng 7/2016 phát hiện ra, theo luật kê khai thuế thì được kê khai 2 hóa đơn này vào tờ khai thuế của kỳ hiện tại. Nhưng không biết là có được hạch toán và khấu trừ chi phí vào BCTC năm hiện tại không? Hay phải điều chỉnh BCTC của năm 2014? Nếu được thì cách hạch toán như thế nào? Nếu không thì xử lý trường hợp này như thể nào.
Xin quý anh/chị hỗ trợ giúp
Tháng 7/2016 phát hiện ra, theo luật kê khai thuế thì được kê khai 2 hóa đơn này vào tờ khai thuế của kỳ hiện tại. Nhưng không biết là có được hạch toán và khấu trừ chi phí vào BCTC năm hiện tại không? Hay phải điều chỉnh BCTC của năm 2014? Nếu được thì cách hạch toán như thế nào? Nếu không thì xử lý trường hợp này như thể nào.
Xin quý anh/chị hỗ trợ giúp

