Hoá đơn GTGT

  • Thread starter Thread starter Quy Cao
  • Ngày gửi Ngày gửi

Quy Cao

Guest
Các ac giúp e với, doanh nghiệp e thành lập theo giấy phép là ngày 27/05, đến ngày 13/06 mới khai trương (DN hoạt động nghề công chứng), đến ngày 24/06 thì có thông báo đặt in hoá đơn, ngày 21/07 in xong hoá đơn rồi e nộp thông báo phát hành hoá đơn với HĐ GTGT mẫu cho cơ quan thuế luôn, vậy 5 ngày sau nếu cơ quan thuế hk thông báo gì thì mình bắt đầu sử dụng hay sao ạ. và những phát sinh thu từ ngày 13/06 đến nay thì e phải làm sao ạ?:(:(:(:(
 
Các ac giúp e với, doanh nghiệp e thành lập theo giấy phép là ngày 27/05, đến ngày 13/06 mới khai trương (DN hoạt động nghề công chứng), đến ngày 24/06 thì có thông báo đặt in hoá đơn, ngày 21/07 in xong hoá đơn rồi e nộp thông báo phát hành hoá đơn với HĐ GTGT mẫu cho cơ quan thuế luôn, vậy 5 ngày sau nếu cơ quan thuế hk thông báo gì thì mình bắt đầu sử dụng hay sao ạ. và những phát sinh thu từ ngày 13/06 đến nay thì e phải làm sao ạ?:(:(:(:(
Sau 5 ngày khi thông báo phát hành hóa đơn thì sử dụng bình thường nhé.
Vì giấy phép là từ 27/05 nên mọi phát sinh từ ngày đó đều hợp lệ chứ ko tính kể từ 13/06 đâu nhé. Bạn hạch toán bình thường thôi.
 
Các ac giúp e với, doanh nghiệp e thành lập theo giấy phép là ngày 27/05, đến ngày 13/06 mới khai trương (DN hoạt động nghề công chứng), đến ngày 24/06 thì có thông báo đặt in hoá đơn, ngày 21/07 in xong hoá đơn rồi e nộp thông báo phát hành hoá đơn với HĐ GTGT mẫu cho cơ quan thuế luôn, vậy 5 ngày sau nếu cơ quan thuế hk thông báo gì thì mình bắt đầu sử dụng hay sao ạ. và những phát sinh thu từ ngày 13/06 đến nay thì e phải làm sao ạ?:(:(:(:(

Bạn chỉ được phát hành HĐ sau khi đăng ký PH với thuế. Với những DT phát sinh trước khi thông báo PH HĐ bạn có thể sử dụng phương thức xuất hàng trước.
 
Dịch vụ công chứng thì xuất hàng trước kiểu gì dc ? Giờ những gì thu trước coi như chưa thu luôn :D
 
Sau 5 ngày khi thông báo phát hành hóa đơn thì sử dụng bình thường nhé.
Vì giấy phép là từ 27/05 nên mọi phát sinh từ ngày đó đều hợp lệ chứ ko tính kể từ 13/06 đâu nhé. Bạn hạch toán bình thường thôi.
báo cáo thuế GTGT quý 2 thì e khai rồi và cũng khai tình hình sử dụng hoá đơn, nhưng những phát sinh thu trước đó ghi hoá đơn sao ?????
 
báo cáo thuế GTGT quý 2 thì e khai rồi và cũng khai tình hình sử dụng hoá đơn, nhưng những phát sinh thu trước đó ghi hoá đơn sao ?????
Bạn đang nói trước đó là trước thời điểm nào? Trước ngày ra giấy phép hay là sao? Nếu trước khi ra giấy phép thì đâu có hợp lệ đâu mà ghi hóa đơn này nọ. Coi như không phát sinh nhé.
 
cái này hơi phức tạp chút ạ, phát sinh thu là bắt đầu từ ngày 13/06, lúc đó chưa có hoá đơn ạ, công chứng hợp đồng thi mỗi ngày đều lưu lại và cho số trên hệ thống của sở, nên e muốn hỏi cả nhà là có cách nào ghi hoá đơn của những ngày đó để k bị phạt k???
 
Back
Top