Hạch toán ứng trước tiền người bán

Công ty em mua hàng bên công ty A, công ty em ứng trước tiền mua hàng (bằng chuyên khoản), số tiền 50.tr; mua hàng đợt 1: 10; mua hàng đợt 2: 8tr. Vậy em hạch toán như thế nào?
 
Như trả tiền người bán - chi tiết theo đối tượng
 
Định khoản:
Nợ tk 331: 50tr
có tk 112 50tr
nợ tk 152 (1)
nợ tk 133
có tk 112: 20tr
nợ tk 152 (2)
nợ tk 133
có tk 112: 8 tr
đúng không ạ
 
Ứng trước nghĩa là sao: nghĩa là bên bạn trả trước tiền hàng và đương nhiên sau này mới nhận hàng.
Như vậy thì tiền sẽ giảm mà phải trả cho người bán cũng sẽ giảm. sau này mà nhận được hàng thì cái TK 331 bạn sẽ cho tăng để bù trừ công nợ cho đúng như kiểu phải trả người bán thôi.
Có mấy trang hạch toán ứng tước tiền hàng trên mạng bạn vào tham khảo thêm nhé:
- Ứng tước tiền hàng: nợ 331 có 111/112….
- Sau này nhận được hàng: nợ 156/1331 có 331
 
Back
Top