R
Dear cả nhà.
I/ Cuối năm 2011 đánh giá CL tỷ giá cuối năm theo TT 201 mình định khoản cuối năm 2011 như sau:
Nợ 331 : 50tr
Có 413 : 50tr
Kế chuyển lãi CL tỷ giá vào 515 mình định khoản :
Nợ 413 : 50tr
Có 515 : 50tr
Sau đó kết chuyển doanh thu tài chính về 911 .
II/ Đầu năm 2012 mình ghi bút toán định khoản ngược như sau:
Nợ 413 : 50tr
Có 331 : 50tr
Nợ 515 : 50tr
Có 413 : 50tr
=> Mình định khoản như vậy có sai ko ? cả nhà cho ý kiến nhé!
Và cuối năm 2012 theo thông tư 179 thì định khoản các khoản phải trả bằng ngoại tệ làm sao? mình đọc mà vẫn thấy mơ hồ quá. Mong cả nhà giúp đỡ.
I/ Cuối năm 2011 đánh giá CL tỷ giá cuối năm theo TT 201 mình định khoản cuối năm 2011 như sau:
Nợ 331 : 50tr
Có 413 : 50tr
Kế chuyển lãi CL tỷ giá vào 515 mình định khoản :
Nợ 413 : 50tr
Có 515 : 50tr
Sau đó kết chuyển doanh thu tài chính về 911 .
II/ Đầu năm 2012 mình ghi bút toán định khoản ngược như sau:
Nợ 413 : 50tr
Có 331 : 50tr
Nợ 515 : 50tr
Có 413 : 50tr
=> Mình định khoản như vậy có sai ko ? cả nhà cho ý kiến nhé!
Và cuối năm 2012 theo thông tư 179 thì định khoản các khoản phải trả bằng ngoại tệ làm sao? mình đọc mà vẫn thấy mơ hồ quá. Mong cả nhà giúp đỡ.

