L
linhlinh1710
Guest
- 11/12/15
- 14
- 1
- 3
- 31
Em chào các anh chị, anh chị giúp em vấn đề này với ạ!
Công ty em là NPP, hàng tháng theo chương trình khuyến mại cuả NCC dành cho khách hàng, công ty em có ứng hàng để khuyến mại cho khách.Khi kết thúc chương trình NCC sẽ trả lại số hàng công ty em đã ứng bằng 2 cách:
- Xuất trả lại hàng: trên hoá đơn xuất trả hàng KM lại cho công ty em, NCC chỉ thể thiện SỐ lượng, ko đơn giá, ko thành tiền, và ko thuế.
- NCC căn cứ vào số hàng công ty em đã ứng để quy ra tiền rồi cấn trừ vào công nợ.
Anh chị cho em hỏi với trường hợp này em sẽ phải hạch toán như thế nào ạ. E có được ghi nhận số hàng đã ứng vào giá vốn và khi NCC trả lại hàng vào thu nhập khác ko hay phải qua TK 1388.
Theo CV của cục thuế khi NCC cấn trừ công nợ thì NPP phải xuất hóa đơn nhưng NCC của công ty em không nhận HĐ này. Anh chị cho em hỏi vậy em có cần xuất HĐ ko ạ.
Em cảm ơn anh chị!
Công ty em là NPP, hàng tháng theo chương trình khuyến mại cuả NCC dành cho khách hàng, công ty em có ứng hàng để khuyến mại cho khách.Khi kết thúc chương trình NCC sẽ trả lại số hàng công ty em đã ứng bằng 2 cách:
- Xuất trả lại hàng: trên hoá đơn xuất trả hàng KM lại cho công ty em, NCC chỉ thể thiện SỐ lượng, ko đơn giá, ko thành tiền, và ko thuế.
- NCC căn cứ vào số hàng công ty em đã ứng để quy ra tiền rồi cấn trừ vào công nợ.
Anh chị cho em hỏi với trường hợp này em sẽ phải hạch toán như thế nào ạ. E có được ghi nhận số hàng đã ứng vào giá vốn và khi NCC trả lại hàng vào thu nhập khác ko hay phải qua TK 1388.
Theo CV của cục thuế khi NCC cấn trừ công nợ thì NPP phải xuất hóa đơn nhưng NCC của công ty em không nhận HĐ này. Anh chị cho em hỏi vậy em có cần xuất HĐ ko ạ.
Em cảm ơn anh chị!