N
Nguyễn Oanh Rảnh
Guest
- 24/3/15
- 3
- 0
- 1
- 32
Cho mình hỏi,
Cuối tháng 7 vừa rồi, công ty mình có trích trước chi phí văn phòng phẩm do vào tháng 7hóa đơn chưa về
Qua tháng 8 thì hóa đơn về, hóa đơn đó gồm cả chi phí văn phòng phẩm tháng 7 và tháng 8 luôn.
Chị sếp của mình có hướng dẫn là làm revert bút toán tháng 7 vào tháng 8,
Bên cạnh đó chi phí thực tế của tháng 7 lớn hơn so với trích trước, thì làm bút toán hạch toán vào chi phí đúng như phần đã trích trước, đồng thời phần hạch toán phần chêch lệch của tháng 7 thực tế với trích trước với remark chi phí tháng 7 để nhận biết đc phần chi phí thực tế của tháng 7( mặc dù remark như vậy thì chi phí vẫn được tính vào tháng 8), còn chi phí tháng 8 vẫn nhập bình thường.
Theo mọi người cách đó có hợp lí không? và nếu mình làm theo cách ghi Nơ Cp( phần chêch lệch thực tế lớn hơn); n335(đã trích),n133,/ có 331,c112 thì có sai gì không?
Xin cám ơn mọi người.
Cuối tháng 7 vừa rồi, công ty mình có trích trước chi phí văn phòng phẩm do vào tháng 7hóa đơn chưa về
Qua tháng 8 thì hóa đơn về, hóa đơn đó gồm cả chi phí văn phòng phẩm tháng 7 và tháng 8 luôn.
Chị sếp của mình có hướng dẫn là làm revert bút toán tháng 7 vào tháng 8,
Bên cạnh đó chi phí thực tế của tháng 7 lớn hơn so với trích trước, thì làm bút toán hạch toán vào chi phí đúng như phần đã trích trước, đồng thời phần hạch toán phần chêch lệch của tháng 7 thực tế với trích trước với remark chi phí tháng 7 để nhận biết đc phần chi phí thực tế của tháng 7( mặc dù remark như vậy thì chi phí vẫn được tính vào tháng 8), còn chi phí tháng 8 vẫn nhập bình thường.
Theo mọi người cách đó có hợp lí không? và nếu mình làm theo cách ghi Nơ Cp( phần chêch lệch thực tế lớn hơn); n335(đã trích),n133,/ có 331,c112 thì có sai gì không?
Xin cám ơn mọi người.

