D
Dungktqn
Trung cấp
- 18/5/16
- 70
- 4
- 8
- 36
Cty em thành lập đầu 2016, đã được phép in hóa đơn VAT nhưng chưa in vì cty em chủ yếu xuất khẩu.
Tháng 5 em xuất xóa đơn TM đã kê khai vào quý 2, cty em xuất khẩu điện tử nên không cần hồ sơ xuất khấu. Giờ em phát hiện ra trong số hóa đơn TM đã kê khai không được hưởng thuế suất 0%, phải suất hóa đơn VAT. Giờ em mới chuẩn bị làm thủ tục mua hóa đơn. Vậy em phải xử lý trường hợp trên thế nào ạ? Nếu em in hóa đơn xong, thì em phải hủy HĐTM phải xuất bổ sung trong tháng 8 cho các hóa đơn TM đã hủy của tháng 5 phải không ạ? còn về BCT quý 2 thì em điều chỉnh thế nào? Em thật sự đang rối.Rất mong các anh chị giúp đỡ em với.
Tháng 5 em xuất xóa đơn TM đã kê khai vào quý 2, cty em xuất khẩu điện tử nên không cần hồ sơ xuất khấu. Giờ em phát hiện ra trong số hóa đơn TM đã kê khai không được hưởng thuế suất 0%, phải suất hóa đơn VAT. Giờ em mới chuẩn bị làm thủ tục mua hóa đơn. Vậy em phải xử lý trường hợp trên thế nào ạ? Nếu em in hóa đơn xong, thì em phải hủy HĐTM phải xuất bổ sung trong tháng 8 cho các hóa đơn TM đã hủy của tháng 5 phải không ạ? còn về BCT quý 2 thì em điều chỉnh thế nào? Em thật sự đang rối.Rất mong các anh chị giúp đỡ em với.

