H
hươngdalan02
Guest
- 11/8/16
- 1
- 0
- 1
- 37
Xin chào các anh chị trong diễn đàn. Vào tháng 3/2015 công ty em có quyết định kiểm tra thuế của 3 năm 2010, 2011 và 2012. Và kết quả qua kiểm tra là: thuế TNDN truy thu năm 2012: 1.627.955 đ , tiền chậm nộp là: 605.599đ và phạt khai sai 10%: 162.795 đ. Tổng số tiền bên e phải nộp là: 2.396.349 đ. Và khí có biên kiểm tra tháng 4/2015 thì thanh tra bên thuế có báo với công ty e là về điều chỉnh lại theo số đã kiểm tra. Hiện tại bên e có thuê bên dịch vụ làm BCTC năm 2015 và có nhờ họ làm điều chỉnh luôn theo biên bản kiểm tra, nhg họ nói là k phải làm do năm 2013 và 2014 bên e đều lỗ nên k phải làm điều chỉnh. Và họ còn nói năm 2012 đã quyết toán, nên khi làm BCTC 2015 họ chỉ chuyển số lỗ 2013 và 2014 qua nên k cần điều chỉnh. Và tháng 8 /2016 e có nhận được cuộc gọi từ bên thuế là gửi bản điều chỉnh cho họ, e thấy thắc mắc không hiểu nên điều chỉnh hay không?E rất lo, 1 bên nói k cần điều chỉnh và 1 bên đòi bàn điều chỉnh e k biết hướng giải quyết thế nào? Vậy các anh chị trong diễn đàn có thể giúp e giải đáp thắc mắc trên k ạ? có thông tư nào kèm theo k ạ?em cảm ơn anh chị rất nhiều.