B
BùiThêu1
Sơ cấp
- 26/7/16
- 13
- 0
- 1
- 32
Em chào anh, chị và các bạn trong webketoan, em có vấn đề trong việc chuyển đổi báo cáo nhờ anh chị và các bạn giúp đỡ ạ
1. Công ty sử dụng đồng tiền ghi sổ là : USD
2. Hầu hết 90% các nghiệp vụ phát sinh trong năm tài chính là tiền việt (trừ khác nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nhập khẩu hàng hóa): công nợ dư cuối kỳ với khách hàng và nhà cung cấp Việt Nam
3. Công ty theo dõi song song đồng thời sổ phát sinh từng nghiệp vụ kế toán theo 2 đồng tiền: USD và VND
Note: Đến cuối kỳ giả dụ dư 131_chi tiết A: công dồn phát sinh quy đổi từng nghiệp vụ theo VND là 20.000.000 VND và theo USD là 1.000 USD
Do sử dụng đồng tiền USD là đồng tiền hạch toán: nên BCTC lập theo USD dư trên 131 (giả dụ chỉ có 1 client: dư của A) là 1.000 USD (cũng vì công ty hạch toán theo dõi song song từng nghiệp vụ 2 đồng tiền nên số dư 20.000.000VND là khớp dư công nợ: đối chiếu theo tiền việt với khách hàng A vào cuối năm tài chính)
Câu hỏi em muốn hỏi là: Vậy cuối năm tài chính, em muốn quy đổi báo cáo tiền USD (đồng tiền ghi sổ) sáng BCTC tiền VND ( khi này là đồng tiền ngoại tệ): vậy buộc em phải quy đổi dư 131_1000USD sang tiền VND theo tỷ gia theo TT200: cụ thể là tỷ giá bán ra của USD (ngược theo TT200 - vì TT 200 dùng VND là tỷ giá ghi sổ)??? (phần này em chưa chắc chắn). Và lúc này số dư công nợ sau quy đổi dả dụ là 21.000.000 VND; vậy số chênh lệch này xử lý thế nào ? Trên báo cáo thể hiện ra sao ạ.
Em cảm ơn!!!
1. Công ty sử dụng đồng tiền ghi sổ là : USD
2. Hầu hết 90% các nghiệp vụ phát sinh trong năm tài chính là tiền việt (trừ khác nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nhập khẩu hàng hóa): công nợ dư cuối kỳ với khách hàng và nhà cung cấp Việt Nam
3. Công ty theo dõi song song đồng thời sổ phát sinh từng nghiệp vụ kế toán theo 2 đồng tiền: USD và VND
Note: Đến cuối kỳ giả dụ dư 131_chi tiết A: công dồn phát sinh quy đổi từng nghiệp vụ theo VND là 20.000.000 VND và theo USD là 1.000 USD
Do sử dụng đồng tiền USD là đồng tiền hạch toán: nên BCTC lập theo USD dư trên 131 (giả dụ chỉ có 1 client: dư của A) là 1.000 USD (cũng vì công ty hạch toán theo dõi song song từng nghiệp vụ 2 đồng tiền nên số dư 20.000.000VND là khớp dư công nợ: đối chiếu theo tiền việt với khách hàng A vào cuối năm tài chính)
Câu hỏi em muốn hỏi là: Vậy cuối năm tài chính, em muốn quy đổi báo cáo tiền USD (đồng tiền ghi sổ) sáng BCTC tiền VND ( khi này là đồng tiền ngoại tệ): vậy buộc em phải quy đổi dư 131_1000USD sang tiền VND theo tỷ gia theo TT200: cụ thể là tỷ giá bán ra của USD (ngược theo TT200 - vì TT 200 dùng VND là tỷ giá ghi sổ)??? (phần này em chưa chắc chắn). Và lúc này số dư công nợ sau quy đổi dả dụ là 21.000.000 VND; vậy số chênh lệch này xử lý thế nào ? Trên báo cáo thể hiện ra sao ạ.
Em cảm ơn!!!

