Phân bổ chi phí sao cho hợp lý

  • Thread starter duongktkt
  • Ngày gửi
D

duongktkt

Trung cấp
26/5/15
168
30
28
Mọi người giúp e với:
Ngày 1/4 bên Ct e đặt mua 1 cái máy tính giá chưa vat 15tr, vat 10%
Ngày 1/7 hóa đơn về, ngày trên hóa đơn là 1/5 luôn
Zậy giờ e muốn phân bổ chi phí máy tính này vào quý 1 thì như thế nào và cần những giấy tờ gì
Taị theo quy định thì khi nào có Hóa đơn về thì mới dựa vào ngày trên HĐ để phân bổ chi phí
Mà quý 1 của bên e Doanh thu nhiều, mà giờ k có chi phí nào để đắp vô, mọi người giúp e với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duongktkt

Trung cấp
26/5/15
168
30
28
k ai giúp e với sao :H
 
C

Color

Guest
23/7/16
10
1
3
33
hi bạn,

Bạn lấy máy sử dụng là tháng mấy????
 
D

duongktkt

Trung cấp
26/5/15
168
30
28
k phải quý 1 mà là quý 2 bạn, tại mình muốn tăng chi phí, quý này doanh thu nhiều quá, Với lại cũng có nhiều hóa đơn giá trị lớn mà hàng về trước hóa đơn về sau
 
T

Thế Anh Nguyễn Lê

Guest
23/9/16
20
5
3
31
k phải quý 1 mà là quý 2 bạn, tại mình muốn tăng chi phí, quý này doanh thu nhiều quá, Với lại cũng có nhiều hóa đơn giá trị lớn mà hàng về trước hóa đơn về sau
Em thấy hạch toán vào 1/4 là hợp lý vì theo nguyên tắc dồn tích của kế toán là khi phát sinh giao dịch thì ghi nhận -> ghi nhận quý 2 là hợp lý?
 
Dante2111

Dante2111

Cao cấp
29/3/16
454
87
28
32
k phải quý 1 mà là quý 2 bạn, tại mình muốn tăng chi phí, quý này doanh thu nhiều quá, Với lại cũng có nhiều hóa đơn giá trị lớn mà hàng về trước hóa đơn về sau
Bên bạn lúc nhận hàng vào ngày 1/4 có PXK của bên kia không?
 
C

Color

Guest
23/7/16
10
1
3
33
Bận lên phân bổ theo ngày nhận máy
 
Dante2111

Dante2111

Cao cấp
29/3/16
454
87
28
32
Cho vô 242 như bình thường vẫn được vì căn bản bạn chứng minh được CCDC đó đã lấy và sử dụng vào tháng 4
 
D

duongktkt

Trung cấp
26/5/15
168
30
28
Cho vô 242 như bình thường vẫn được vì căn bản bạn chứng minh được CCDC đó đã lấy và sử dụng vào tháng 4
Bạn hạch toán các bút toán dùm mình đc k
 
T

Truc Huynh

Guest
29/12/15
1
0
1
31
Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi:
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338, ...
Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
giá trị phân bổ bạn tự tính nha!!
 
D

duongktkt

Trung cấp
26/5/15
168
30
28
Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi:
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338, ...
Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
giá trị phân bổ bạn tự tính nha!!
nếu hạch toán như bạn thì là hóa đơn về cùng với hàng hóa rùi, như zậy thì phân bổ dễ rùi
còn mình là hóa đơn về sau, hàng về trước, mà ngày hóa đơn về khác so với ngày hàng về
 
D

d05403054

Trung cấp
18/4/11
199
18
18
Đồng Nai
phân bổ từ khi đưa máy vào sử dụng, hạch toán vào 242 bình thường.vì trên hóa đơn đâu có xuất vào tháng 7 mà vào tháng 4, bây jo muốn ghi chi phí tháng 7 thì ghi bổ sung phần phân bổ tháng 4 vào.
 

Xem nhiều