Cách hạch toán

  • Thread starter phammikt
  • Ngày gửi
P

phammikt

Sơ cấp
8/6/10
12
0
1
quang ninh
Công ty tôi phân phối xi măng có các khoản thưởng và hỗ trợ cho nhà NPP thực hiện như sau
Trước tháng 6/2016: Các khoản thưởng
- đối với Công ty XI măng thực hiện thưởng cho NPP bằng thông báo và trừ trực tiếp vào công nợ của NPP vào tháng sau và hạch toán vào chi phí 811 ( không có thuế )
- Đối với NPP khi nhận đc thông báo thì hạch toán vào 711
Bình thường
Sau tháng 6 thì :
- Đối với công ty xi măng thì khoản thưởng tháng 7 họ viết hóa đơn vào 25/8 và có thuế ghi là chiết khấu bán hàng
- Đối với nhà NPP thì khi nhận hóa đơn em hạch toán vào giảm giá vốn nhập kho nợ 331 có 156 và 1331
Các anh chị cho em hỏi nv có đúng không ạ vì giảm giá là hàng của tháng 7 mà tháng 8 mới hạch toán nv có hợp lý không ạ.
Em rất mong nhận dc phản hồi ạ em cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA