H
Năm 2015, công ty em là cty TNHH có nhận gia công hàng hóa cho khách hàng, khi thì NVL của khách, khi thì NVL của công ty. Nhưng NVL của công ty mua lẻ ở cửa hàng nên không có đầu vào. Chi phí gia công chỉ là nhân công và chi phí khấu hao máy móc thiết bị. Em hạch toán như sau, em biết là sai nhưng giờ em không biết bắt đầu xử lý sai từ đâu, mong anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với:
- Lương nhân công:
+ N1542/C334:1tr
+ N 334/C111:1tr
- Chi phí khấu hao TSCĐ:
N1547/C242:2tr
Khi xuất hóa đơn gia công cho khách:
N1311: giá do sếp đưa ra
C511
C3331
- Cuối tháng em kết chuyển tất cả 154 vào 632:
N632: 3tr
C1542: 1tr
C1547:2tr
Một tháng gia công nhiều đơn hàng của nhiều khách em vẫn hạch toán chung chung như vậy mà không làm bảng dự toán hay định mức gì cả, Em không tách riêng từng mặt hàng sau khi gia công để xuất cho khách mà ghi chung 1 mặt hàng là: "gia công"
Mong anh chị chỉ dùm em cái sai ở đâu và phải sửa lại như thế nào với ạ?
- Lương nhân công:
+ N1542/C334:1tr
+ N 334/C111:1tr
- Chi phí khấu hao TSCĐ:
N1547/C242:2tr
Khi xuất hóa đơn gia công cho khách:
N1311: giá do sếp đưa ra
C511
C3331
- Cuối tháng em kết chuyển tất cả 154 vào 632:
N632: 3tr
C1542: 1tr
C1547:2tr
Một tháng gia công nhiều đơn hàng của nhiều khách em vẫn hạch toán chung chung như vậy mà không làm bảng dự toán hay định mức gì cả, Em không tách riêng từng mặt hàng sau khi gia công để xuất cho khách mà ghi chung 1 mặt hàng là: "gia công"
Mong anh chị chỉ dùm em cái sai ở đâu và phải sửa lại như thế nào với ạ?

