banhca
Guest
- 18/11/15
- 1
- 0
- 1
- 29
Bài tập của em có nghiệp vụ này làm em thắc mắc, mong mọi người giải đáp
Một doanh nghiệp có trụ sở chính ở HN trong kỳ tính thuế có số liệu sau:
-Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ xuất cho cửa hàng trực thuộc đóng trên địa bàn HN với 650 sản phẩm, cuối kỳ của hàng báo về đã tiêu thụ được 320 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT 10% là 390.000đ/sp
Ở đây là chi nhánh thuộc cùng địa bàn, đủ điều kiện kê khai thuế riêng, vậy thì kê khai thế nào ạ ?
Cuối cùng xác định số thuế DN phải nộp tại HN thì bao gồm cả khoản tại trụ sở chính + đơn vị phụ thuộc hay thế nào ạ?
Một doanh nghiệp có trụ sở chính ở HN trong kỳ tính thuế có số liệu sau:
-Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ xuất cho cửa hàng trực thuộc đóng trên địa bàn HN với 650 sản phẩm, cuối kỳ của hàng báo về đã tiêu thụ được 320 sản phẩm với giá chưa có thuế GTGT 10% là 390.000đ/sp
Ở đây là chi nhánh thuộc cùng địa bàn, đủ điều kiện kê khai thuế riêng, vậy thì kê khai thế nào ạ ?
Cuối cùng xác định số thuế DN phải nộp tại HN thì bao gồm cả khoản tại trụ sở chính + đơn vị phụ thuộc hay thế nào ạ?

