P
Anh chị tư vấn giúp em trường hợp này...!
Công ty em tháng 4 năm 2009 có khai một số tiền thuế được khấu trừ tháng sau là 75.808.828 đ, nhưng qua tháng 5 chị kế toán lại kê khai số tiền thuế dc khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 41.003.652. Sau đó bên em nộp tiền thuế nhưng chị kế toán nộp thiếu mất 34.805.176 (vì chị cứ nghĩ được khấu trừ 75.808.828). Từ đó đến nay bên em qua ba kỳ quyết toán thuế, và nhiều lần nộp các khoản phạt hành chính hay chậm nộp do cục thuế thông báo đều không có khoản tiền này (cục thuế cũng ko biết). Nhưng năm nay bên e quyết toán thì ko bjk sao thuế phát hiện ra và truy thu số tiền thuế nêu trên và phạt chậm nộp hết 30-40 triệu. Mặc dù bên em được khấu trừ nhưng thuế nói chỉ dc điều chỉnh qua quý 4/2016 và vẫn phải nộp số tiền thuế bị thiếu cùng tiền chậm nộp. Vậy cho em hỏi trường hợp này bên e nên giải quyết thế nào và có được miễn giảm tiền chậm nộp ko ạ...
Công ty em tháng 4 năm 2009 có khai một số tiền thuế được khấu trừ tháng sau là 75.808.828 đ, nhưng qua tháng 5 chị kế toán lại kê khai số tiền thuế dc khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 41.003.652. Sau đó bên em nộp tiền thuế nhưng chị kế toán nộp thiếu mất 34.805.176 (vì chị cứ nghĩ được khấu trừ 75.808.828). Từ đó đến nay bên em qua ba kỳ quyết toán thuế, và nhiều lần nộp các khoản phạt hành chính hay chậm nộp do cục thuế thông báo đều không có khoản tiền này (cục thuế cũng ko biết). Nhưng năm nay bên e quyết toán thì ko bjk sao thuế phát hiện ra và truy thu số tiền thuế nêu trên và phạt chậm nộp hết 30-40 triệu. Mặc dù bên em được khấu trừ nhưng thuế nói chỉ dc điều chỉnh qua quý 4/2016 và vẫn phải nộp số tiền thuế bị thiếu cùng tiền chậm nộp. Vậy cho em hỏi trường hợp này bên e nên giải quyết thế nào và có được miễn giảm tiền chậm nộp ko ạ...

