Công văn yêu cầu giải trình doanh thu

Các anh chị trên diễn đàn cho em hỏi chút ạ, em là kế toán mới, chưa gặp cán bộ thuế giải trình bao giờ cả. Nay em nhận được công văn yêu cầu doanh nghiệp đem sổ sách, chứng từ, hóa đơn các thể loại từ tháng 1 đến nay để lên gặp thuê giải trình. Lý do là bên em mới thành lập mà doanh thu cao => rủi ro cao về thuế.
Chứng từ bên em đầy đủ, tuy nhiên, do phần mềm kế toán chưa xong nên chưa nhập bất cứ doanh thu nào lên sổ => không có sổ sách kế toán.
Bên em bán được bao nhiêu xuất hóa đơn hết bấy nhiêu, lỗ ơi là lỗi (mới thành lập - lỗ thật ạ), mà họ bảo doanh thu cao quá. Em không biết mình nên ứng xử như thế nào ạ? Em cứ bê cả tủ chứng từ lên và bảo em chưa có sổ, thái độ nên như thế nào thì phù hợp ạ.
Em còn non nớt, mong các đàn anh, đàn chị cho em chút dũng khí đối mặt với lần giải trình này ạ.
 
Sao bên b phải giải trình doanh thu vậy???
 
Sao bên b phải giải trình doanh thu vậy??? Thanh tra Thuế thì phải về cty b làm việc sao b lại phải lên nhỉ @@
Em cũng đc dạy như thế, nhưng cái này là công văn yêu cầu giải trình doanh thu, lý do là dn bị rủi ro cao về thuế do thu cao quá ( cbt bảo em thế). Em thấy mặc kế cũng ko đc nên em lon ton lên nhận công văn về rồi
 
Chắc là họ muốn xem có phải doanh thu thật không hay là mua bán hóa đơn đó mà, chứng từ đầy đủ thì sợ gì
 
Đúng rồi đó bạn. Bạn không làm gì sai thì không có gì phải lo lắng quá. Doanh thu cao đâu có nghĩa là rủi ro cao nhỉ. Logic này của cán bộ thuế bên bạn có vẻ hơi kỳ.
Theo chủ trương những năm gần đây của Nhà nước về quản lý thuế là đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước thì cơ quan thuế của bạn có vẻ đang đi ko đúng nhỉ.
Cán bộ thuế cứ nay yêu cầu doanh nghiệp phải thế này, mai lại yêu cầu phải thế khác làm lãng phí thời gian tiền của doanh nghiệp.
 
Chắc là họ muốn xem có phải doanh thu thật không hay là mua bán hóa đơn đó mà, chứng từ đầy đủ thì sợ gì

Đúng rồi. DT cao mà: (..lỗ ơi là lỗ..) thì họ nghi ngờ thôi. Nhưng Thuế ra: (.. công văn yêu cầu doanh nghiệp đem sổ sách, chứng từ, hóa đơn các thể loại từ tháng 1 đến nay để lên gặp thuê giải trình..) về DT thì mình chưa thấy, Nhưng giải trình về Hóa đơn bị nghi .. thì có.
 
Đúng rồi. DT cao mà: (..lỗ ơi là lỗ..) thì họ nghi ngờ thôi. Nhưng Thuế ra: (.. công văn yêu cầu doanh nghiệp đem sổ sách, chứng từ, hóa đơn các thể loại từ tháng 1 đến nay để lên gặp thuê giải trình..) về DT thì mình chưa thấy, Nhưng giải trình về Hóa đơn bị nghi .. thì có.
Nhà em mới thành lập tháng 9/2015, 1/2016 mới bắt đầu khai trương cửa hàng mà, thực sự doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí thuê nhà ấy ạ. Em cũng nghĩ thuế nghi ngờ em bán hóa đơn thôi, nhưng em chẳng bán nên em cũng ko lo mấy, mỗi tội kế toán chưa kịp làm sổ sách gì nên em hơi lo. Và quan trọng là em chưa tiếp thuế khi nào nên em ko biết cần chuẩn bị thái độ như nào để nhanh chóng kết thúc cái vụ giải trình này ạ.
 
Cái gì chưa xong thì khất đưa sau, cái gì hiện hữu thì cứ mang lên giải trình. Làm đúng thì không cần phải lo gì cả. Hợp tác hai bên cùng có lợi. :D
 
Cái gì chưa xong thì khất đưa sau, cái gì hiện hữu thì cứ mang lên giải trình. Làm đúng thì không cần phải lo gì cả. Hợp tác hai bên cùng có lợi. :D
Em cảm ơn ạ,các em cũng làm vậy chứ từ đầu năm đến giờ mà giờ mới làmsổ, em làm k kịp đc ạ :confused::confused::confused::confused:
 
Các anh chị cho em hỏi tiếp ạ, bên em đã kiểm tra xong hóa đơn chứng từ rồi, 3 lần lên làm việc cbt cho em biên bản làm việc, có ghi nhận các lỗi như sau:
1. Không lập hóa đơn bán hàng cho những đơn trên 200 nghìn từng lần mà lập 1 bảng kê vào cuối tháng, cụ thể vi phạm:
- xuất hóa đơn sai thời điểm
- không xuất hóa đơn cho những giao dịch trên 200 nghìn
2. Lập không đầy đủ chứng từ, không tiến hành khóa sổ kế toán theo quy định (do bên em ko cung cấp được sổ sách kế toán)
Tuy nhiên, em thấy lỗi thứ nhất mâu thuẫn, "không xuất hóa đơn cho những giao dịch trên 200 nghìn" là không đúng, vì em có xuất rồi chứ đâu phải ko xuất, nhưng k thuyết phục được cbt.
Lỗi thứ 2 em giải trình do bên em thay đổi 2 phần mềm kế to, đổ dữ liệu sang bị lỗi, ki in được, nhưng chị ấy cũng ko chấp nhận.
Anh chị có cao kiến gì giúp em với ạ, mà cán bộ thuế có thể mang luật kế toán ra phạt mình đươc không ạ?
Em cảm ơn ạ! o_Oo_Oo_Oo_Oo_O
 
Các anh chị cho em hỏi tiếp ạ, bên em đã kiểm tra xong hóa đơn chứng từ rồi, 3 lần lên làm việc cbt cho em biên bản làm việc, có ghi nhận các lỗi như sau:
1. Không lập hóa đơn bán hàng cho những đơn trên 200 nghìn từng lần mà lập 1 bảng kê vào cuối tháng, cụ thể vi phạm:
- xuất hóa đơn sai thời điểm
- không xuất hóa đơn cho những giao dịch trên 200 nghìn
2. Lập không đầy đủ chứng từ, không tiến hành khóa sổ kế toán theo quy định (do bên em ko cung cấp được sổ sách kế toán)
Tuy nhiên, em thấy lỗi thứ nhất mâu thuẫn, "không xuất hóa đơn cho những giao dịch trên 200 nghìn" là không đúng, vì em có xuất rồi chứ đâu phải ko xuất, nhưng k thuyết phục được cbt.
Lỗi thứ 2 em giải trình do bên em thay đổi 2 phần mềm kế to, đổ dữ liệu sang bị lỗi, ki in được, nhưng chị ấy cũng ko chấp nhận.
Anh chị có cao kiến gì giúp em với ạ, mà cán bộ thuế có thể mang luật kế toán ra phạt mình đươc không ạ?
Em cảm ơn ạ! o_Oo_Oo_Oo_Oo_O
Theo như bạn nói, bạn đã xuất hóa đơn.
Như vậy sao họ không chấp nhận?
 
Đều phải lập tất.
Anh/Chị cho em hỏi, bên em đã lập bảng kê cho những giao dịch bán hàng trên 200k và xuất hóa đơn mấy tháng nay rồi. Vậy, bây giờ em có thể viết hóa đơn cho từng giao dịch mua hàng đó và ghi trên hóa đơn như thế nào để sửa lỗi này ạ?
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Chắc là sẽ phạt hành chính vì lập hóa đơn sai thời điểm, theo quy định là khách lẻ ko lấy hóa đơn thì phải lập bảng kê xuất theo ngày, bạn xuất theo tháng mặc dù ko làm chậm nghĩa vụ nộp thuế nhưng là sai quy định, dù bạn có lập lại đi chăng nữa cũng là đã sai rồi nên chắc chỉ có ABC hoặc nộp phạt hành chính thôi
 
Chắc là sẽ phạt hành chính vì lập hóa đơn sai thời điểm, theo quy định là khách lẻ ko lấy hóa đơn thì phải lập bảng kê xuất theo ngày, bạn xuất theo tháng mặc dù ko làm chậm nghĩa vụ nộp thuế nhưng là sai quy định, dù bạn có lập lại đi chăng nữa cũng là đã sai rồi nên chắc chỉ có ABC hoặc nộp phạt hành chính thôi
Đây ạ, tình huống bên em là như thế này, ABC rồi thì CBT bảo em về viết riêng ra từng giao dịch đã kê trong bảng kê thì CBT chỉ phạt hành chính như mình nói thôi. Nhưng em mông lung ko biết ghi trên tờ hóa đơn xuất bù đấy như thế nào và kê khai ra làm sao ạ.
Các anh chị cho em hỏi tiếp ạ, bên em đã kiểm tra xong hóa đơn chứng từ rồi, 3 lần lên làm việc cbt cho em biên bản làm việc, có ghi nhận các lỗi như sau:
1. Không lập hóa đơn bán hàng cho những đơn trên 200 nghìn từng lần mà lập 1 bảng kê vào cuối tháng, cụ thể vi phạm:
- xuất hóa đơn sai thời điểm
- không xuất hóa đơn cho những giao dịch trên 200 nghìn
2. Lập không đầy đủ chứng từ, không tiến hành khóa sổ kế toán theo quy định (do bên em ko cung cấp được sổ sách kế toán)
Tuy nhiên, em thấy lỗi thứ nhất mâu thuẫn, "không xuất hóa đơn cho những giao dịch trên 200 nghìn" là không đúng, vì em có xuất rồi chứ đâu phải ko xuất, nhưng k thuyết phục được cbt.
Lỗi thứ 2 em giải trình do bên em thay đổi 2 phần mềm kế to, đổ dữ liệu sang bị lỗi, ki in được, nhưng chị ấy cũng ko chấp nhận.
Anh chị có cao kiến gì giúp em với ạ, mà cán bộ thuế có thể mang luật kế toán ra phạt mình đươc không ạ?
Em cảm ơn ạ! o_Oo_Oo_Oo_Oo_O
 
Thế là hủy các hóa đơn tháng rồi về mỗi ngày lập 1 bảng kê chi tiết rồi xuất lại 1 hóa đơn theo từng ngày à, nếu nhiều thì cũng vất vả đấy.
 
Back
Top