báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn sau khi chuyển địa điểm

  • Thread starter vodanhhochoi
  • Ngày gửi
V

vodanhhochoi

Sơ cấp
26/10/16
1
0
1
32
Công ty em đã chuyển địa điểm kinh doanh vào đầu quý 3/2016. Giám đốc muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn nên em đã làm thông báo điều chỉnh thông tin rồi. Nhưng bây giờ đến cuối quý 3, khi lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế quản lý mới thì em không biết có báo cáo luôn số hoá đơn đã được báo cáo với cơ quan thuế cũ khi chuyển địa điểm, hay chỉ bắt đầu báo cáo số hoá đơn còn lại sử dụng tại cơ quan thuế quản lý mới??!! Em phải làm sao đây ạ?!... Cả nhà giúp em với...!! Em cảm ơn nhiều ạ!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,613
376
83
Long Bien - Ha Noi
Báo cáo theo số hóa đơn còn lại mang từ chi cục cũ sang chi cục thuế mới, theo số đã khai vào BK01/AC nhé bạn
 
H

hkstar

Guest
30/8/13
16
0
1
36
Hà Nội
Mình có 1 vấn đề, Mong mọi người giúp đỡ mình với ạ!
Tình hình Công ty mình chuyển từ CCT Hà Đông sang CCT Đan Phượng, Ngày 08/09 em nộpthông báo kết quả hủy hóa đơn(Từ số 0000239 đến 0000250) và báo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3 (Chọn phụ lục 3.12) từ ngày 01/07/2017 đến 09/08/2017 để làm thủ tục chốt thuế chuyển địa điểm.
Đến ngày 27/09 mình làm thông báo phát hành hóa đơn ( từ số 0000001 đến 0000500), và ngày bắt đàu sử dụng hóa đơn từ 29/09/2017. Giờ mình đang làm BCTHSDHD quý 3 để nộp lên CCT huyện Đan Phượng nhưng khi mở phần mềm ra thì không thể bỏ đánh dấu khỏi mục "Mẫu 3.12"
Giờ mình phải làm thế nào ạ? Cao thủ nào giúp mình với!!!!!!!!
 
H

hkstar

Guest
30/8/13
16
0
1
36
Hà Nội
Khi bạn khởi động phần mềm HTTK thì chọn mục xóa MST cũ đi, sau đó chọn sang mục Mã số mới bên cạnh rồi nhập dữ liệu bình thường là được nhé.
Thân ái!
Như vậy mình phải sao lưu lại dữ liệu, sau đó nhập lại mã số thuế mới rồi phục hồi lại dữ liệu. Không thì mất hết hả bạn?
 
H

hongphuongle

Trung cấp
12/10/07
118
12
18
tp HCM
Cho mình hỏi ké với
Công ty mình cũng chuyển quận, quý 3 mình điều chỉnh 1 tờ hóa đơn bán ra của quý 2, báo cáo quý 2 nộp quận tân bình, quý 3 nộp q12 nhưng khi mình nộp tờ khai điều chỉnh của quý 2 thì trên hệ thống báo yêu cầu nộp bản chính trước khi nộp bản điều chỉnh. TRong khi quý 2 mình đã nộp tại quận tân bình rồi. NHờ các bạn chỉ giùm mình với
 

Xem nhiều