Cách hạch toán tgtgt trong kế toán nội bộ

  • Thread starter le anh dao
  • Ngày gửi
L

le anh dao

Guest
Chào cả nhà. Có trường hợp này mình mới gặp lần đầu tiên. nên mình không biết xử lý như thế nào.
Cty mình có khách hàng đặt hàng. nhưng lại xuất HĐ cho cty khác
VD: Cty A đăt hàng bên mình. SL 20.000 x 290 = 5.800đ.
Cuối tháng Xuất HĐ thì lại xuất HĐ cho cty khác: SL 20.000 x 450 = 9.000.000đ
Cả nhà cho e hỏi hạch toán nội Bộ như thế nào ạ . cám ơn cả nhà nhiều... nhiều..
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

mateng2

Sơ cấp
13/5/16
44
8
8
37
Chào cả nhà. Có trường hợp này mình mới gặp lần đầu tiên. nên mình không biết xử lý như thế nào.
Cty mình có khách hàng đặt hàng. nhưng lại xuất HĐ cho cty khác
VD: Cty A đăt hàng bên mình. SL 20.000 x 290 = 5.800đ.
Cuối tháng Xuất HĐ thì lại xuất HĐ cho cty khác: SL 20.000 x 450 = 9.000.000đ
Cả nhà cho e hỏi hạch toán nội Bộ như thế nào ạ . cám ơn cả nhà nhiều... nhiều..
Hạch toán như là bán hàng bình thương thôi, viết hóa đơn nghi là thu tiền mặt,
 
M

mateng2

Sơ cấp
13/5/16
44
8
8
37
Chào cả nhà. Có trường hợp này mình mới gặp lần đầu tiên. nên mình không biết xử lý như thế nào.
Cty mình có khách hàng đặt hàng. nhưng lại xuất HĐ cho cty khác
VD: Cty A đăt hàng bên mình. SL 20.000 x 290 = 5.800đ.
Cuối tháng Xuất HĐ thì lại xuất HĐ cho cty khác: SL 20.000 x 450 = 9.000.000đ
Cả nhà cho e hỏi hạch toán nội Bộ như thế nào ạ . cám ơn cả nhà nhiều... nhiều..
Hạch toán như sau
Bán Hàng
giá vốn hàng bán
Nợ tk632
có tk156
Doanh thu bán hàng
Nợ tk 111: 9.900.000 đ
có tk 333: 900.000 đ
Có tk 511: 9.000.000 đ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Chào cả nhà. Có trường hợp này mình mới gặp lần đầu tiên. nên mình không biết xử lý như thế nào.
Cty mình có khách hàng đặt hàng. nhưng lại xuất HĐ cho cty khác
VD: Cty A đăt hàng bên mình. SL 20.000 x 290 = 5.800đ.
Cuối tháng Xuất HĐ thì lại xuất HĐ cho cty khác: SL 20.000 x 450 = 9.000.000đ

Cả nhà cho e hỏi hạch toán nội Bộ như thế nào ạ . cám ơn cả nhà nhiều... nhiều..

Đây là câu hỏi không hợp lý: ( ..Cty A đăt hàng bên mình SL 20.000 x 290 = 5.800đ. ..Xuất HĐ cho cty khác SL 20.000 x 450 = 9.000.000đ .. hạch toán nội Bộ như thế nào ..) Bạn cần nói rõ: Xuất HĐ cho C.ty khác có liên quan gì ? HT nội bộ là thế nào ?
 
L

le anh dao

Guest
Đây là câu hỏi không hợp lý: ( ..Cty A đăt hàng bên mình SL 20.000 x 290 = 5.800đ. ..Xuất HĐ cho cty khác SL 20.000 x 450 = 9.000.000đ .. hạch toán nội Bộ như thế nào ..) Bạn cần nói rõ: Xuất HĐ cho C.ty khác có liên quan gì ? HT nội bộ là thế nào ?
Cám ơn bạn. mình sẽ nói cụ thể. bạn xem giúp mình nhé.
VD:. CT A đặt hàng cho cty B sl 20.000*450 = 9.000.000đ Cty B lại đặt lại ĐH này cho cty C sl: 20.000 * 290 = 5.800.000đ (Cty C là Cty Mình). Mình chỉ theo dõi Công nợ của bên mình và Cty B thôi... Nhưng khi xuất HD. thì bên mình lại xuất HĐ cho Cty A.
Bên mình có làm Nối bộ hàng tháng. Mình không biết hạch toán như thế nào?
 
L

le anh dao

Guest
Còn phụ thuộc vào việc thỏa thuận phần chênh lệch giá như thế nào :)
Phần tiền Công no thì mình thu tiền mặt. 5.800.000đ. của Cty B + tiền VAT của Cty A: 900.000đ = 6.700.000đ
Giờ mình hạch toán như thế nào ạ
- phải thu Cty B : Nợ 131 5.800.000đ
- Bán hàng Cty B: Có 511 5.800.000đ
Còn Phần VAT thì sao.....?
 
M

mateng2

Sơ cấp
13/5/16
44
8
8
37
Phần tiền Công no thì mình thu tiền mặt. 5.800.000đ. của Cty B + tiền VAT của Cty A: 900.000đ = 6.700.000đ
Giờ mình hạch toán như thế nào ạ
- phải thu Cty B : Nợ 131 5.800.000đ
- Bán hàng Cty B: Có 511 5.800.000đ
Còn Phần VAT thì sao.....?
Xuất hóa đơn 9.000.000 đ thì phải ghi doanh thu 9.000.000 chứ, nghi nhận doanh thu theo hóa đơn chứ
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Cám ơn bạn. mình sẽ nói cụ thể. bạn xem giúp mình nhé.
VD:. CT A đặt hàng cho cty B sl 20.000*450 = 9.000.000đ Cty B lại đặt lại ĐH này cho cty C sl: 20.000 * 290 = 5.800.000đ (Cty C là Cty Mình). Mình chỉ theo dõi Công nợ của bên mình và Cty B thôi... Nhưng khi xuất HD. thì bên mình lại xuất HĐ cho Cty A.
Bên mình có làm Nối bộ hàng tháng. Mình không biết hạch toán như thế nào?
Trong DN chỉ có 2 khái niệm: Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị. Về nguyên tắc HT khi có nghiệp vụ KT phát sinh ( Chứng từ, Hóa đơn ) mua, bán gần giống nhau, trừ khi tính GT HH tồn kho.
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
Phần VAT 900.000 là phần gộp của cả phần CL giá (VAT) trong khi xuất hóa đơn 5.800.000 (không gồm phần CL giá) => Câu hỏi là phần chênh lệch giá đã đi về đâu? Phần này do ai hưởng?
 
Sửa lần cuối:
L

le anh dao

Guest
Phần VAT 900.000 là phần gộp của cả phần CL giá (VAT) trong khi xuất hóa đơn 5.800.000 => Câu hỏi là phần chênh lệch giá đã đi về đâu? Phần này do ai hưởng
VD:. CT A đặt hàng cho cty B sl 20.000*450 = 9.000.000đ Cty B lại đặt lại ĐH này cho cty C sl: 20.000 * 290 = 5.800.000đ (Cty C là Cty Mình). Mình chỉ theo dõi Công nợ của bên mình và Cty B thôi... Nhưng khi xuất HD. thì bên mình lại xuất HĐ cho Cty A.
Phần chênh lệch giá đó. Cty B hưởng.( nói cụ thể hơn. bên A đặt hàng bên B giá 450đ . nhưng bên B không làm dc. Bên B lại đưa ĐH đó cho bên C làm giá 290. giờ thanh toán thì mình làm việc với bên B nên theo công nợ thì giá 290.
Bên A có lấy HĐ nhưng bên B không xuất mà bên C xuất HĐ giá 450đ. nên bên C chỉ thu tiền hàng giá 290đ + 10% của tiền hàng giá 450đ.
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
370
130
43
VD:. CT A đặt hàng cho cty B sl 20.000*450 = 9.000.000đ Cty B lại đặt lại ĐH này cho cty C sl: 20.000 * 290 = 5.800.000đ (Cty C là Cty Mình). Mình chỉ theo dõi Công nợ của bên mình và Cty B thôi... Nhưng khi xuất HD. thì bên mình lại xuất HĐ cho Cty A.
Phần chênh lệch giá đó. Cty B hưởng.( nói cụ thể hơn. bên A đặt hàng bên B giá 450đ . nhưng bên B không làm dc. Bên B lại đưa ĐH đó cho bên C làm giá 290. giờ thanh toán thì mình làm việc với bên B nên theo công nợ thì giá 290.
Bên A có lấy HĐ nhưng bên B không xuất mà bên C xuất HĐ giá 450đ. nên bên C chỉ thu tiền hàng giá 290đ + 10% của tiền hàng giá 450đ.
C đã xuất hóa đơn giá 450d (tương đương 9 tr) nên phải ghi doanh thu 9tr chứ. Theo mình
Hạch toán doanh thu:
Nợ 131: 9.900.000
Có 511: 9.000.000
Có 3331: 900.000
Khi thu tiền của A
Nợ 111: 9.900.000
Có 131: 9.900.000
Tiền trả bên B (9tr-5.8tr=3tr2 - 320.000 (VAT nộp hộ))
Nợ 641:
Có 111:
=> Hay trường hợp của bạn A vừa thanh toán cho B vừa thanh toán cho C à --?
 
Sửa lần cuối:
L

le anh dao

Guest
C đã xuất hóa đơn giá 450d (tương đương 9 tr) nên phải ghi doanh thu 9tr chứ. Theo mình
Hạch toán doanh thu:
Nợ 131: 9.900.000
Có 511: 9.000.000
Có 3331: 900.000
Khi thu tiền của A
Nợ 111: 9.900.000
Có 131: 9.900.000
Tiền trả bên B (9tr-5.8tr=3tr2 - 320.000 (VAT nộp hộ))
Nợ 641:
Có 111:
cám ơn bạn nhiều nhé......
 

Xem nhiều