H
Xin chào mọi người. cho tôi hỏi vấn đề sau:
Công ty tôi góp vốn liên doanh với công ty nước ngoài bằng bất động sản.
ví dụ Giá trị BĐS của công ty tôi là 10tỷ, nhưng bên góp vốn chỉ cho công ty tôi góp 70% giá trị BĐS tức 7tỷ. số tiền còn lại bên kia sẻ trả lại cho chúng tôi. vậy số tiền chênh lệch này tôi định khoản như thế nào để có lợi cho công ty nhất.
Tôi đưa khoản này vào khoản thu nhập bất thường nhưng như vậy thì phải chịu thuế thu nhập 28% cao quá.
Xin mọi người chỉ cho tôi cách hạch toán nào có lợi nhất
Công ty tôi góp vốn liên doanh với công ty nước ngoài bằng bất động sản.
ví dụ Giá trị BĐS của công ty tôi là 10tỷ, nhưng bên góp vốn chỉ cho công ty tôi góp 70% giá trị BĐS tức 7tỷ. số tiền còn lại bên kia sẻ trả lại cho chúng tôi. vậy số tiền chênh lệch này tôi định khoản như thế nào để có lợi cho công ty nhất.
Tôi đưa khoản này vào khoản thu nhập bất thường nhưng như vậy thì phải chịu thuế thu nhập 28% cao quá.
Xin mọi người chỉ cho tôi cách hạch toán nào có lợi nhất

