KẾT CHUYỂN CHI PHÍ CÔNG TRÌNH

Van tomato

Trung cấp
Em chào các anh, chị;

Nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ.

Công trình bên em kéo dài 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8, em nhập hóa đơn theo quý, vì bên em quá ít chứng từ, công trình kéo dài nên khi phát sinh chi phí giá vồn thì e hạch toán n621, n622, 627, vậy cho em hỏi nếu phần phát sinh trong quý 2 (tháng 4,5,6) thì cuối tháng 6 e sẽ thực hiện kết chuyển từ n621, 622, 627 treo bên nợ tk154 để sang quý 3 (tháng 9) xong công trình e kết chuyển sang tk 632 đúng k ạ.

Em cảm ươn các anh, chị.
 
Em chào các anh, chị;

Nhờ các anh chị tư vấn giúp em với ạ.

Công trình bên em kéo dài 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8, em nhập hóa đơn theo quý, vì bên em quá ít chứng từ, công trình kéo dài nên khi phát sinh chi phí giá vồn thì e hạch toán n621, n622, 627, vậy cho em hỏi nếu phần phát sinh trong quý 2 (tháng 4,5,6) thì cuối tháng 6 e sẽ thực hiện kết chuyển từ n621, 622, 627 treo bên nợ tk154 để sang quý 3 (tháng 9) xong công trình e kết chuyển sang tk 632 đúng k ạ.

Em cảm ươn các anh, chị.

Kết chuyển chi phí phụ thuộc vào: Kỳ kế toán ( tháng, quí, năm ). Nếu kỳ KT là 6 tháng thì cuối T/6 bạn kết chuyển sang 154 là đúng, nếu kỳ KT là năm thì cuối tháng 12 bạn mới kết chuyển.
 
Em cam on anh, chị nhe,

Em mới làm nên nhiều cái không hiểu, anh chị nói rõ giúp em tí dc k ạ, làm sao xác định kỳ kế toán ạ, bên em nhập háo đơn theo quý và in sổ theo quý luôn ạ.
 
Back
Top