Hạch toán chiết khấu thương mại

Em chào cả nhà,
Bên em tháng 12 mua hàng hóa, đến tháng 1/2017 NCC xuất hóa đơn chiết khấu thương mại tháng 12. Khoản CKTM này do cty mua hàng trong tháng đạt doanh số, vậy em hạch toán như sau:
N331/C711,C1331
Em hạch toán như trên có đúng không ạ, cả nhà chỉ giùm em với ạ! Em cảm ơn,
 
Em chào cả nhà,
Bên em tháng 12 mua hàng hóa, đến tháng 1/2017 NCC xuất hóa đơn chiết khấu thương mại tháng 12. Khoản CKTM này do cty mua hàng trong tháng đạt doanh số, vậy em hạch toán như sau:
N331/C711,C1331
Em hạch toán như trên có đúng không ạ, cả nhà chỉ giùm em với ạ! Em cảm ơn,
Chiết khấu thương mại được trừ vào số tiền phải thanh toán ngay trên hóa đơn bán hàng, Nếu sau khi kết thúc hoặc hóa đơn cuối cùng không đủ số tiền CKTM bên mua được hưởng thì bên bán lập chứng từ chi khoản CKTM chênh lệch đó cho bên mua chứ không xuất hoá đơn (theo nguyên tắc mua bán hàng hóa thì khi bên bán xuất hóa đơn thì bên mua phải trả tiền; còn đây là BÊN MUA ĐƯỢC NHẬN TIỀN thì sao bên bán lại xuất hóa đơn???)
 
Chiết khấu thương mại được trừ vào số tiền phải thanh toán ngay trên hóa đơn bán hàng, Nếu sau khi kết thúc hoặc hóa đơn cuối cùng không đủ số tiền CKTM bên mua được hưởng thì bên bán lập chứng từ chi khoản CKTM chênh lệch đó cho bên mua chứ không xuất hoá đơn (theo nguyên tắc mua bán hàng hóa thì khi bên bán xuất hóa đơn thì bên mua phải trả tiền; còn đây là BÊN MUA ĐƯỢC NHẬN TIỀN thì sao bên bán lại xuất hóa đơn???)
Phần này em cũng chưa được hiểu rõ lắm ạ. Bên bán gửi hóa đơn ghi nội dung: CKTM tháng 12, giá trị cả vat cũng gần 20tr ạ (ko có bảng kê).
Theo em hiểu thì khoản chiết khấu này đc giảm tiền phải trả người bán, còn tài khoản đối ứng phải hạch toán liên quan đến giá của hàng hóa đúng ko ạ (tk 156 hoặc 632)
Em có đọc lại hợp đồng, thì khoản CK do cty nhập hàng đạt doanh số này, bên bán sẽ tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của kỳ tiếp sau hoặc hóa đơn cuối cùng, thì hóa đơn này sẽ kèm theo bảng kê hàng đúng ko ạ?
 
Phần này em cũng chưa được hiểu rõ lắm ạ. Bên bán gửi hóa đơn ghi nội dung: CKTM tháng 12, giá trị cả vat cũng gần 20tr ạ (ko có bảng kê).
Theo em hiểu thì khoản chiết khấu này đc giảm tiền phải trả người bán, còn tài khoản đối ứng phải hạch toán liên quan đến giá của hàng hóa đúng ko ạ (tk 156 hoặc 632)
Em có đọc lại hợp đồng, thì khoản CK do cty nhập hàng đạt doanh số này, bên bán sẽ tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của kỳ tiếp sau hoặc hóa đơn cuối cùng, thì hóa đơn này sẽ kèm theo bảng kê hàng đúng ko ạ?
Cái này phải có bảng kê kèm theo hóa đơn điều chỉnh cho bạn.
Khi hạch toán thì bản chất nó là giảm 156. bạn phân bổ cho tất cả các mặt hàng trong tháng.
Bên mình với NCC thì họ không làm bảng kê mà làm cái phụ lục cho từng lần luôn.
 
Chiết khấu thương mại được trừ vào số tiền phải thanh toán ngay trên hóa đơn bán hàng, Nếu sau khi kết thúc hoặc hóa đơn cuối cùng không đủ số tiền CKTM bên mua được hưởng thì bên bán lập chứng từ chi khoản CKTM chênh lệch đó cho bên mua chứ không xuất hoá đơn (theo nguyên tắc mua bán hàng hóa thì khi bên bán xuất hóa đơn thì bên mua phải trả tiền; còn đây là BÊN MUA ĐƯỢC NHẬN TIỀN thì sao bên bán lại xuất hóa đơn???)
Bạn nghĩ sao về khoản thuế?
 
Back
Top