Chào mọi người, e thấy câu hỏi của e hơi ngớ ngẩn nhưng cũng phải hỏi để biết, Theo phần mềm thì TK338 e có các TK con 3383,3384,3386,3382 và riêng tk3388 phần mềm bắt theo dõi riêng... cuối kỳ trên bảng cân đối số PSTK e thấy như hình dưới. Vậy khi lên bctc e đưa SD nợ TK338 vào "138-các khoản phải thu khác" đồng thời đưa SD có TK338 vào "328-phải trả phải nộp DH khác" hay e tự cấn trừ nợ có TK338 để đưa vào 1 mục "328-phải trả phải nộp DH khác" đây ah? làm cách nào BCĐKT cũng cân, quan trọng e làm cách nào mới hợp lí, mọi người tư vấn cho e với. CTy làm theo QD48

