Công văn giải trình lý do âm thuế GTGT đầu vào

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Mai Hong Hanh

Sơ cấp
Em là thành viên mới của WTT. Kính nhờ các anh chị chỉ dẫn em cách làm công văn giải trình lý do âm thuế GTGT đầu vào. Rất gấp. Cảm ơn các anh các chị nhiều
 
Em là thành viên mới của WTT. Kính nhờ các anh chị chỉ dẫn em cách làm công văn giải trình lý do âm thuế GTGT đầu vào. Rất gấp. Cảm ơn các anh các chị nhiều
ơ. âm thuế GTGT đầu vào.???Bạn có thể hỏi lại 1 lần nữa?Thuế GTGT đầu vào làm gì có âm?
 
Em là thành viên mới của WTT. Kính nhờ các anh chị chỉ dẫn em cách làm công văn giải trình lý do âm thuế GTGT đầu vào. Rất gấp. Cảm ơn các anh các chị nhiều
Thuế đầu vào làm gì mà phải âm hả bạn??? Chỉ có 2 trường hợp sau (nói bằng ngôn từ thật dễ hiểu nhé):

- VAT đầu vào - VAT đầu ra > 0: Số thuế còn lại được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

- VAT đầu vào - VAT đầu ra < 0: DN phải chi tiền ra đóng cho khoản thuế chênh lệch này (thực chất đây là khoản thuế mà người mua đã trả cho bạn và nhờ bạn đóng hộ vào KBNN đấy)

Hi vọng là bạn hiểu rõ vấn đề.

Thân,
 
Thuế đầu vào làm gì mà phải âm hả bạn??? Chỉ có 2 trường hợp sau (nói bằng ngôn từ thật dễ hiểu nhé):

- VAT đầu vào - VAT đầu ra > 0: Số thuế còn lại được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

- VAT đầu vào - VAT đầu ra < 0: DN phải chi tiền ra đóng cho khoản thuế chênh lệch này (thực chất đây là khoản thuế mà người mua đã trả cho bạn và nhờ bạn đóng hộ vào KBNN đấy)

Hi vọng là bạn hiểu rõ vấn đề.

Thân,

Sorry các chị về kiến thức lùn lại diễn đạt sai vấn đề. Đúng như chị letmyha nói đó ạ. Tức là em phải làm công văn giải trình lý do VAT đầu vào - VAT đầu ra < 0. Cái này là do cty em đầu tư mua sắm trang thiết bị quá nhiều (từ năm 2003 đến nay) trong khi VAT đầu ra lại ít nên mới thế. Em là lính mới tò te bị mấy chị quản lý thuế bắt về làm công văn giải trình (ghi rõ đầu tư từng năm như thế nào, được khấu trừ từng năm ra sao) + photo toàn bộ chứng từ, hóa đơn mua hàng để các chị ấy kiểm tra. Em không biết làm công văn ra sao, nhờ các chị chỉ dẫn giúp ạ. Đa tạ các chị.
 
Sorry các chị về kiến thức lùn lại diễn đạt sai vấn đề. Đúng như chị letmyha nói đó ạ. Tức là em phải làm công văn giải trình lý do VAT đầu vào - VAT đầu ra < 0. Cái này là do cty em đầu tư mua sắm trang thiết bị quá nhiều (từ năm 2003 đến nay) trong khi VAT đầu ra lại ít nên mới thế. Em là lính mới tò te bị mấy chị quản lý thuế bắt về làm công văn giải trình (ghi rõ đầu tư từng năm như thế nào, được khấu trừ từng năm ra sao) + photo toàn bộ chứng từ, hóa đơn mua hàng để các chị ấy kiểm tra. Em không biết làm công văn ra sao, nhờ các chị chỉ dẫn giúp ạ. Đa tạ các chị.

Sao mình đọc mà không hiểu gì hết vậy ? Có mâu thuẩn lắm không? Bạn nói :
VAT đầu vào - VAT đầu ra < 0 => DN bạn phải đi nộp thuế
Vậy mà lại nói : Do mua sắm trang thiết bị quá nhiều (=> VAT đầu vào) mà đầu ra lại ít (=> VAT đầu ra) ???? +===>>> VAT đầu vào - VAT đầu ra > 0

Bạn xem lại vấn đề của DN bạn là gì ???
 
Mai Hong Hanh nói:
Tức là em phải làm công văn giải trình lý do VAT đầu vào - VAT đầu ra < 0. Cái này là do cty em đầu tư mua sắm trang thiết bị quá nhiều (từ năm 2003 đến nay) trong khi VAT đầu ra lại ít nên mới thế.
Bạn Hạnh "nhầm lẫn" về dấu lớn hơn và nhỏ hơn thôi. Khi đọc nội dung thì cũng có thể hiểu được.

Mai Hong Hanh nói:
Em là lính mới tò te bị mấy chị quản lý thuế bắt về làm công văn giải trình (ghi rõ đầu tư từng năm như thế nào, được khấu trừ từng năm ra sao) + photo toàn bộ chứng từ, hóa đơn mua hàng để các chị ấy kiểm tra. Em không biết làm công văn ra sao, nhờ các chị chỉ dẫn giúp ạ. Đa tạ các chị.
Chị cán bộ thuế đã hướng dẫn cho bạn nội dung cụ thể phải ghi những gì và những việc còn phải làm rồi còn gì? Bạn sáng tác thêm một chút lời văn của mình vào. Việc quá đơn giản, hãy tự mình làm thử đi.

Topic xin được khóa lại.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top