cách kết chuyển tài khoan

long 2010

Trung cấp
cả nhà ơi cho mình hỏi : TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ
TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ mình kết chuyển 100.000.000đ khấu hao sang TK 632 để tính giá vốn Vì 100tr này là tiền trích khấu hao cái máy mình cho công ty khác thuê .
Vậy TK 6274 này nó có số dư thì mình kết chuyển làm sao nhỉ
 
cả nhà ơi cho mình hỏi : TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ
TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ mình kết chuyển 100.000.000đ khấu hao sang TK 632 để tính giá vốn Vì 100tr này là tiền trích khấu hao cái máy mình cho công ty khác thuê .
Vậy TK 6274 này nó có số dư thì mình kết chuyển làm sao nhỉ
Bình thường 621, 622, 627 đều kết chuyển vào 154 sau đó từ 154 mới đưa sang 632, vì vậy bất kỳ trường hợp nào hết kỳ kế toán là 627 cũng phải đưa vào 154 (trường hợp bạn đưa trực tiếp vào 632 chỉ nên làm khi cần điều chỉnh sau khi đã kết chuyển)
 
cả nhà ơi cho mình hỏi : TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ
TK 6274 khấu hao tài sản CĐ của mình : 200.000.000đ mình kết chuyển 100.000.000đ khấu hao sang TK 632 để tính giá vốn Vì 100tr này là tiền trích khấu hao cái máy mình cho công ty khác thuê .
Vậy TK 6274 này nó có số dư thì mình kết chuyển làm sao nhỉ

Bạn cần theo dõi chi tiết các TK 621, 622, 623, 627 cho từng đơn hàng ( hợp đồng ) Khi đơn hàng nào hoàn thành thì kết chuyển sang 154 = > 632 Mà không cần phải trình bày.
 
Back
Top