Cách hạch toán hàng cho , tặng, sử dụng trong công ty.

Anh Chị cho em hỏi về việc hạch toán hàng tặng, cho , biếu, sử dụng trong công ty ah.
Công ty em là cty thương mại nhập khẩu hàng hóa về bán. Theo em biết thì Cty tặng hàng cho khách hàng, xuất sử dụng trong cty thì phải xuất hóa đơn. Vậy:
1. Giá xuất hóa đơn là giá bán hay xuất theo giá vốn ?
2. Hạch toán chi tiết cho trường hợp này như thế nào ah?
Nhờ Anh Chị hướng dẫn giúp em ah. Em xin cám ơn.
 
Anh Chị ơi, giúp em đi ah. Vì dụ như: nhập khẩu hàng A về giá 200.000 đ. Bán ra 250.000 đ.
Khi xuất tặng thì mình viết hóa đơn giá 200.000 đ hay 250.000 đ ah?
1.Hạch toán chi tiết hàng tặng: ( khai thuế )
Về hóa đơn : Nợ 642: 220.000 đ / 275.000 đ
Có 333: 20.000 đ/ 25.000 đ
Có 511 : 200.000 đ/ 250.000 đ
Về kho: Nợ 632 : 200.000 đ
Có 156: 200.000 đ
2.Hạch toán chi tiết hàng sử dụng trong cty: ( không thuế)
Về hóa đơn : Nợ 642 : 200.000 / 250.000
Có 511: 200.000 / 250.000
Về kho: Nợ 632: 200.000
Có 156 : 200.000

Như vậy hai trường hợp trên em hạch toán như vậy có đúng ko ah? Nhờ ACE tư vấn giúp ah.
 
1. Hàng biếu tặng
Nếu mua về nhập kho rồi mới tặng ghi
- Nhập kho: Nợ 156,Nợ 133/ Có 111
- Xuất tặng: Nợ 6417/Có 156, Có 3331
2. Hàng mua về sử dụng trong cty, hạch toán như mấy cái mua vpp mà cty bạn hay mua ấy.
- Nếu mua về dùng ngay: Nợ TK chi phí, Nợ 133/ Có 111
- Nếu nhập kho: Nợ 156, Nợ 133/ Có 111
Xuất cho bộ phận sử dụng: Nợ 641,642,.../Có 156
 
Hi Anh!
Vậy xuất sử dụng trong công ty mình có viết hóa đơn không ah? và giá xuất là giá vốn mình nhập vào hay giá bán ra thị trường Anh nhỉ?
 
Back
Top