C
Xin chào tất cả các thành viên của diễn đàn. Đay là lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn này rất mong được các thành viên ủng hộ và giúp đỡ.
Mình có 1 vấn đề cần được tư vấn đó là: mình là kế toán của1 đơn vị sự nghiệp có thu (tự đảm bảo toàn bộ chi phí). Trong Quý I/2007 vừa qua, sau khi đã trừ toán bộ chi phí và tính số trích lập quỹ đầu tư và phát triển mình đã tạm chi thu nhập tăng thêm cho CBVC số tiền là 53 triệu đồng và đã hạch toán tạm chi là:
Nợ TK 6431
Có TK 334
Khi chi:
Nợ TK 334
Có TK 111
Như vậy không biết có ổn không vì mình đã nộp báo cáo tài chính lên cấp trên. Hơn nữa mình mới đọc được trên diễn đàn là
Nợ TK 66121
Có TK 334
Vậy mình sẽ sửa lại sổ sách như thế nào cho đúng đây. Rất mong nhận được sự chia sẽ của các thành viên. Mình xin cảm ơn và chúc mọi người luôn được hạnh phúc.
Mình có 1 vấn đề cần được tư vấn đó là: mình là kế toán của1 đơn vị sự nghiệp có thu (tự đảm bảo toàn bộ chi phí). Trong Quý I/2007 vừa qua, sau khi đã trừ toán bộ chi phí và tính số trích lập quỹ đầu tư và phát triển mình đã tạm chi thu nhập tăng thêm cho CBVC số tiền là 53 triệu đồng và đã hạch toán tạm chi là:
Nợ TK 6431
Có TK 334
Khi chi:
Nợ TK 334
Có TK 111
Như vậy không biết có ổn không vì mình đã nộp báo cáo tài chính lên cấp trên. Hơn nữa mình mới đọc được trên diễn đàn là
Nợ TK 66121
Có TK 334
Vậy mình sẽ sửa lại sổ sách như thế nào cho đúng đây. Rất mong nhận được sự chia sẽ của các thành viên. Mình xin cảm ơn và chúc mọi người luôn được hạnh phúc.

