T
Các bạn thân mến
Năm 2006, Cty mình ghi sổ và hạch toán cho 3 hóa đơn xuất bởi 1 công ty ở nước ngoài khoản 25 triệu ( hóa đơn handling fee và cước tàu ).Tuy nhiên chi nhánh ngoài Hà nội ( hạch toán phụ thuộc) cũng hạch toán 3 hóa đơn này vào sổ của chi nhánh .Khi làm báo cáo tài chính tổng hợp, do không kiểm tra kỹ nên không yêu cầu chi nhánh loại ra và bị sai
Vậy trong năm 2007 mình nên điều chỉnh như thế nào, và khi nào thì điều chỉnh ? Rất mong các bạn hướng dẫn thêm
Cám ơn các bạn
Năm 2006, Cty mình ghi sổ và hạch toán cho 3 hóa đơn xuất bởi 1 công ty ở nước ngoài khoản 25 triệu ( hóa đơn handling fee và cước tàu ).Tuy nhiên chi nhánh ngoài Hà nội ( hạch toán phụ thuộc) cũng hạch toán 3 hóa đơn này vào sổ của chi nhánh .Khi làm báo cáo tài chính tổng hợp, do không kiểm tra kỹ nên không yêu cầu chi nhánh loại ra và bị sai
Vậy trong năm 2007 mình nên điều chỉnh như thế nào, và khi nào thì điều chỉnh ? Rất mong các bạn hướng dẫn thêm
Cám ơn các bạn

