Hỗ trợ đạt doanh số

  • Thread starter Thread starter *RUBY*
  • Ngày gửi Ngày gửi

*RUBY*

Sơ cấp
Chào các anh chị!
Em đang có 1 nghiệp vụ chưa biết hạch toán sao, mong mọi người giúp em với ạ.
Cty em đạt doanh số mà bên bán đề ra, bh họ khấu trừ vào công nợ. Họ gửi đối chiếu công nợ thì thấy khoản hỗ trợ đó đã trừ vào công nợ, họ không viết hoá đơn, chỉ có vb quyết định hỗ trợ 2% doanh số thôi. Vậy khoản tiền được hỗ trợ trừ luôn vào công nợ như vậy e nên hạch toán như thế nào ak?
 
bản chất khoản hỗ trợ đó là chiết khấu thương mại. Tùy theo TT200 hay TT133 bạn sẽ có cách hạch toán phù hợp
 
công nợ: 3.000.000.000. hỗ trợ đạt doan số T1/2017: 100.000.000
Công nợ còn phải thanh toán: 2.900.000.000
không thấy có hoá đơn hay biên bản gì cả các anh chị ạ. E đk Nợ 331/Có 711 nhưng ko rõ đúng ko nữa T.T
 
công nợ: 3.000.000.000. hỗ trợ đạt doan số T1/2017: 100.000.000
Công nợ còn phải thanh toán: 2.900.000.000
không thấy có hoá đơn hay biên bản gì cả các anh chị ạ. E đk Nợ 331/Có 711 nhưng ko rõ đúng ko nữa T.T
Trường hợp của bạn hạch toán:
Nợ 111,112 : 3 tỷ
Có 156: 100 tr
Có 331: 2,9 tỷ
Như mình đã giải thích, bạn không thể dùng TK 711 trường hợp này được . Bạn tìm hiểu thêm về TK 511 , 711 và chiết khấu thương mại
 
Trường hợp của bạn hạch toán:
Nợ 111,112 : 3 tỷ
Có 156: 100 tr
Có 331: 2,9 tỷ
Như mình đã giải thích, bạn không thể dùng TK 711 trường hợp này được . Bạn tìm hiểu thêm về TK 511 , 711 và chiết khấu thương mại
Chiết khấu thương mại phải có hóa đơn nhé
Trường hợp này bạn phải yêu cầu khách hàng xuất hóa đơn điều chỉnh
Hoặc phương án khác nếu ko muốn xuất hóa đơn thì chuyển đổi thành Chiết khấu thanh toán, chỉ giảm trừ công nợ, Hạch toán Nợ 635 - Có 131
 
Back
Top