V
Vyvy3009
Guest
- 4/3/17
- 2
- 0
- 1
- 36
Chào cả nhà, em xin phép hỏi vấn đề như sau ạ rất mong được sự giúp đỡ của mọi người
Công ty em làm dịch vụ Spa khi xuất hóa đơn T11& T12/2016 cho khách tên hàng hóa được viết "chăm sóc da", dịch vụ này ko chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng do hiều biết sai lên quý T1/2017 em làm tờ khai theo tháng 11 và tháng 12/2016 và nộp đầy đủ tiền thuế.Bây giờ em nhận được biên bản vi phạm hành chính do nộp chậm tờ khai ( vì thuế TTĐB nộp kê khai theo tháng huhu).Tội cho em quá ko phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giờ mình lại gửi tờ khai + nộp thuế. Có ai biết cách giải quyết cho trường hợp của em ko ạ (nộp chậm tờ khai phạt cũng mất vài tr... tội cho cty em quá )
Công ty em làm dịch vụ Spa khi xuất hóa đơn T11& T12/2016 cho khách tên hàng hóa được viết "chăm sóc da", dịch vụ này ko chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng do hiều biết sai lên quý T1/2017 em làm tờ khai theo tháng 11 và tháng 12/2016 và nộp đầy đủ tiền thuế.Bây giờ em nhận được biên bản vi phạm hành chính do nộp chậm tờ khai ( vì thuế TTĐB nộp kê khai theo tháng huhu).Tội cho em quá ko phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giờ mình lại gửi tờ khai + nộp thuế. Có ai biết cách giải quyết cho trường hợp của em ko ạ (nộp chậm tờ khai phạt cũng mất vài tr... tội cho cty em quá )

