Điều chỉnh các trường hợp sai sổ sách của năm 2016

trangvh1907

Sơ cấp
Chào anh chị,
Mọi người chỉ giáo giúp em với ạ.
Công ty em phát sinh 1 nghiệp vụ như sau: tháng 12 năm 2016 bên em xuất 1 hóa đơn đã thanh toán toán tiền mặt rồi, nhưng sang năm nay khách hàng lại chuyển khoản Thanh toán qua ngân hàng, làm công nợ bị dư ra 1 khoản đúng = khoản tiền mặt đó. Em đã lên báo cáo tài chính rồi giờ không biết hướng xử lí như thế nào? Anh chị, hướng dẫn em với ạ? Em Cám ơn.
 
Chào anh chị,
Mọi người chỉ giáo giúp em với ạ.
Công ty em phát sinh 1 nghiệp vụ như sau: tháng 12 năm 2016 bên em xuất 1 hóa đơn đã thanh toán toán tiền mặt rồi, nhưng sang năm nay khách hàng lại chuyển khoản Thanh toán qua ngân hàng, làm công nợ bị dư ra 1 khoản đúng = khoản tiền mặt đó. Em đã lên báo cáo tài chính rồi giờ không biết hướng xử lí như thế nào? Anh chị, hướng dẫn em với ạ? Em Cám ơn.

Nếu 2016 bạn lên B/C chưa đúng vì chưa loại ... mà chưa bị Thanh, kiễm tra. Năm nay khi nhận được tiền lần 2 = tiền gửi thì bạn chỉ viết phiếu chi trả lại = Tiền mặt ( ghi chú ,,, ) là được. Cẩn thận hơn bạn : Lập biểu điều chỉnh số dư đầu kỳ 2017.
 
Nếu 2016 bạn lên B/C chưa đúng vì chưa loại ... mà chưa bị Thanh, kiễm tra. Năm nay khi nhận được tiền lần 2 = tiền gửi thì bạn chỉ viết phiếu chi trả lại = Tiền mặt ( ghi chú ,,, ) là được. Cẩn thận hơn bạn : Lập biểu điều chỉnh số dư đầu kỳ 2017.
Cám ơn anh/chị.
em đang không hiểu, năm nay mình viết phiếu chi rồi, sao còn phải điều chỉnh báo cáo tài chính năm ngoái nhỉ?
 
Back
Top