O
Em muốn hỏi các bác về cách tính thuế chênh như thế nào là đúng.
Em đặt in hoá đơn 1 đơn vị
Giá thực thu: 20 cuốn x 84.000đ (chưa VAT)
Giá trên hoá đơn: 20 cuốn x 100.000đ (chưa VAT)
+ Tổng tiền thanh toán kế toán đơn vị tính cho em:
20 x 84.000đ = 1.680.000đ (1)
VAT trên hoá đơn: 200.000 (2)
tiền chênh lệch: 320.000đ x 12%=38.400 (3)
(1)+(2)+(3)= 1.918.400đ
+ Tổng tiền thanh toán em tính:
20 x 84.000đ = 1.680.000đ (1)
10% của (1)= 168.000đ (2)
tiền chênh lệch: 320.000đ x 12%=38.400 (3)
(1)+(2)+(3)= 1.886.400đ
Ban đầu bên công ty nói với em tiền VAT chênh sẽ tính 12%.
Theo em nếu tính theo kế toán thuế chênh mà em phải trả lên đến 22%. Các bác trên diễn đàn xem và cho em ý kiến với ạ. Lần đầu em đang bài rất mong nhận được góp ý.
Cảm ơn nhiều ạ!
Em đặt in hoá đơn 1 đơn vị
Giá thực thu: 20 cuốn x 84.000đ (chưa VAT)
Giá trên hoá đơn: 20 cuốn x 100.000đ (chưa VAT)
+ Tổng tiền thanh toán kế toán đơn vị tính cho em:
20 x 84.000đ = 1.680.000đ (1)
VAT trên hoá đơn: 200.000 (2)
tiền chênh lệch: 320.000đ x 12%=38.400 (3)
(1)+(2)+(3)= 1.918.400đ
+ Tổng tiền thanh toán em tính:
20 x 84.000đ = 1.680.000đ (1)
10% của (1)= 168.000đ (2)
tiền chênh lệch: 320.000đ x 12%=38.400 (3)
(1)+(2)+(3)= 1.886.400đ
Ban đầu bên công ty nói với em tiền VAT chênh sẽ tính 12%.
Theo em nếu tính theo kế toán thuế chênh mà em phải trả lên đến 22%. Các bác trên diễn đàn xem và cho em ý kiến với ạ. Lần đầu em đang bài rất mong nhận được góp ý.
Cảm ơn nhiều ạ!