CÁCH TÍNH DOANH THU VÀ VAT PHẢI NỘP KHI HÓA ĐƠN GTGT BÁN RA CÒN MUA VÀO LÀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TTIẾP

  • Thread starter HuongMyx
  • Ngày gửi
H

HuongMyx

Sơ cấp
5/7/17
10
0
1
30
Anh/ chị ơi, cho em hỏi vấn đề này với ạ,
"CÁCH TÍNH DOANH THU VÀ THUẾ GTGT PHẢI NỘP KHI DOANH NGHIỆP CÓ HÓA ĐƠN BÁN RA CHỊU THUẾ VAT 10% CÒN MUA VÀO LÀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP ạ"
Rất mong nhận được phản hồi từ anh/ chị
Em xin chân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
suynghitichcuc

suynghitichcuc

Guest
23/8/17
74
31
18
33
Đà Nẵng
Anh/ chị ơi, cho em hỏi vấn đề này với ạ,
"CÁCH TÍNH DOANH THU VÀ THUẾ GTGT PHẢI NỘP KHI DOANH NGHIỆP CÓ HÓA ĐƠN BÁN RA CHỊU THUẾ VAT 10% CÒN MUA VÀO LÀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP ạ"
Rất mong nhận được phản hồi từ anh/ chị
Em xin chân thành cảm ơn!
Bạn à, theo mình biết thì Hóa đơn bán hàng trực tiếp thì bạn được kê vào chi phí thôi nha, chứ làm gì có thuế để bạn khấu trừ mà tính thuế gtgt. Bên bạn chịu thuế 10% nhé. Chi phí hợp lý thì bạn lên google tìm hiểu tiếp nhé.
 
  • Like
Reactions: HuongMyx
H

HuongMyx

Sơ cấp
5/7/17
10
0
1
30
Dạ em cảm ơn ạ
 

Xem nhiều