Hạch toán các nghiệp vụ cơ bản theo thông tư 200

  • Thread starter thaonguyenxanh611
  • Ngày gửi
T

thaonguyenxanh611

Guest
21/9/17
3
0
1
36
Em chào cả nhà! em là thành viên viên mới rất mong được anh chị giúp đỡ ạ!

Hiện em đang không phân biệt được hai tài khoản 6422 và 6423 là hạch toán như thế nào là đúng ạ! em có 2 nghiệp vụ cơ bản là:

NV1: mua văn phòng phẩm cho văn phòng chi tiền mặt ạ!
NV2: mua hóa đơn và in hóa đơn chi bằng tiền mặt!

Cả nhà giúp em với ạ!!


Thank you!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Em chào cả nhà! em là thành viên viên mới rất mong được anh chị giúp đỡ ạ!

Hiện em đang không phân biệt được hai tài khoản 6422 và 6423 là hạch toán như thế nào là đúng ạ! em có 2 nghiệp vụ cơ bản là:

NV1: mua văn phòng phẩm cho văn phòng chi tiền mặt ạ!
NV2: mua hóa đơn và in hóa đơn chi bằng tiền mặt!

Cả nhà giúp em với ạ!!
- Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm... vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ, ...
- Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).
Như bạn thấy, tài khoản chi tiết 6422 sử dụng khi bạn xuất nguyên vật liệu hoặc mua nguyên vật liệu sử dụng cho Văn phòng.
Ví du: xuất đinh sử dụng để sản xuất bàn cho NVVP đóng lại bàn bị hư thì đưa vào 6422.
Ở cả 2 ví dụ của bạn, VPP thường là các dạng dụng cụ và hóa đơn cũng là 1 dạng dụng cụ nên đều đưa vào 6423.
 
T

thaonguyenxanh611

Guest
21/9/17
3
0
1
36
Dạ, em cảm ơn anh ạ!
NV3: thanh toán tiền thuê văn phòng 6 tháng 1 lần mà hạch toán vào chi phí trả trước 242 thì cuối tháng kết chuyển sang 642 mấy ạ?
 
Sửa lần cuối:
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,194
987
113
Dạ, em cảm ơn anh ạ!
NV3: thanh toán tiền thuê văn phòng 6 tháng 1 lần mà hạch toán vào chi phí trả trước 242 thì cuối tháng kết chuyển sang 642 mấy ạ?
Chi phí bằng tiền khác.
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Dạ, em cảm ơn anh ạ!
NV3: thanh toán tiền thuê văn phòng 6 tháng 1 lần mà hạch toán vào chi phí trả trước 242 thì cuối tháng kết chuyển sang 642 mấy ạ?
- Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, ... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ.
- Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, ...
Bạn đưa vào 6427. Diễn đàn thành nơi chỉ định khoản.
 
T

thaonguyenxanh611

Guest
21/9/17
3
0
1
36
- Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, ... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ.
- Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, ...
Bạn đưa vào 6427. Diễn đàn thành nơi chỉ định khoản.

Dạ, tại em trước toàn làm nội bộ nên giờ hạch toán theo thông tư 200 em không hiểu mấy, cứ đụng đâu cũng phân vân ạ!
thanks anh nhiều!
 

Xem nhiều