đầu vào nhiều hơn đầu ra

  • Thread starter thuthu94
  • Ngày gửi
T

thuthu94

Sơ cấp
14/12/17
11
1
3
31
E chào các anh chị kế toán
Em muốn hỏi anh chị về cách xử lý hàng đầu vào nhiều, nhưng đầu ra lại ít. Do e xuất hóa đơn k đủ cho khách
Hàng thực tế đi nhiều hơn số lượng e xuất. Do khách hàng thường bổ sung thêm nhiều hàng hóa, làm em k theo dõi để xuất bù cho lần sau đc.
Thực tế, bên em bán hàng không phải là các doanh nghiệp nên họ không cần lấy hóa đơn, có xuất họ lại trả về. Nếu trong trường hợp như vậy cần xử lý như thế nào ạ? e lo nhất CQT điều tra làm việc
Các ac giairi đáp giúp em với. Em xin đa tạ :(
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
E chào các anh chị kế toán
Em muốn hỏi anh chị về cách xử lý hàng đầu vào nhiều, nhưng đầu ra lại ít. Do e xuất hóa đơn k đủ cho khách
Hàng thực tế đi nhiều hơn số lượng e xuất. Do khách hàng thường bổ sung thêm nhiều hàng hóa, làm em k theo dõi để xuất bù cho lần sau đc.
Thực tế, bên em bán hàng không phải là các doanh nghiệp nên họ không cần lấy hóa đơn, có xuất họ lại trả về. Nếu trong trường hợp như vậy cần xử lý như thế nào ạ? e lo nhất CQT điều tra làm việc
Các ac giairi đáp giúp em với. Em xin đa tạ :(
Khách hàng không lấy hóa đơn thì bạn vẫn xuất HĐ và ở tiêu thức "Tên người mua" bạn ghi "khách lẻ không lấy hóa đơn" và để liên 02 tại cuống hóa đơn, ghi nhận doanh thu và thuế của phần khách lẻ này bình thường. Trường hợp xuất ra khách trả lại thì bạn kẹp vào hóa đơn lại và kê khai như khách lẻ.
 
M

Machita88 Mc

Sơ cấp
13/12/17
22
0
1
37
Bạn ơi! Cứ căn cho doanh thu ra cho hợp lý, đừng để tồn kho cao quá. Vì sau này nếu bị quyết toán thuế hay kiểm tra thuế hoặc quản lý thị trường kiểm tra, các đồng chí thuế sẽ chăm chăm vào cái tồn kho này mà ép mình đấy. Bên mình bị bao nhiêu lần rồi. Còn cái đầu vào mình nghĩ bán vẫn lấy binh thường, đề phòng sau này bị xuất nhiều hơn thì còn VAT vào mà khấu trừ!
 
T

thuthu94

Sơ cấp
14/12/17
11
1
3
31
em cảm ơn mn ạ ^^
 
T

thuthu94

Sơ cấp
14/12/17
11
1
3
31
Các anh chị ơi, có trường hợp như thế này ạ: Kế toán cũ k xuất hđ 1 khách hàng chuyển khoản các tháng 5,6,7 . Vậy e có thể tập hợp các hàng bán trong tháng đó để xuất bù sang tháng 11 dc k ạ?
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
20/10/17
1,258
566
113
32
Các anh chị ơi, có trường hợp như thế này ạ: Kế toán cũ k xuất hđ 1 khách hàng chuyển khoản các tháng 5,6,7 . Vậy e có thể tập hợp các hàng bán trong tháng đó để xuất bù sang tháng 11 dc k ạ?
Các tháng 5.6.7 bạn định khoản là khách hàng tạm ứng tiền mua hàng, Coi như tháng 11 bên bạn mới giao hàng và xuất hóa đơn
 
Luti Phạm

Luti Phạm

Cao cấp
E chào các anh chị kế toán
Em muốn hỏi anh chị về cách xử lý hàng đầu vào nhiều, nhưng đầu ra lại ít. Do e xuất hóa đơn k đủ cho khách
Hàng thực tế đi nhiều hơn số lượng e xuất. Do khách hàng thường bổ sung thêm nhiều hàng hóa, làm em k theo dõi để xuất bù cho lần sau đc.
Thực tế, bên em bán hàng không phải là các doanh nghiệp nên họ không cần lấy hóa đơn, có xuất họ lại trả về. Nếu trong trường hợp như vậy cần xử lý như thế nào ạ? e lo nhất CQT điều tra làm việc
Các ac giairi đáp giúp em với. Em xin đa tạ :(
Bạn nên lấy đầu vào cho hợp lý thôi, còn đầu ra nếu khách hàng không lấy hóa đơn bạn vẫn có thể xuất hóa đơn rồi ghi là khách hàng không lấy hóa đơn được mà, còn xuất mà họ trả về thì bạn cứ kẹp đó thôi. Sao cho số lượng tồn kho phải khớp với sổ sách chứ không thuế xuống kiểm tra sẽ phiền lắm đấy bạn à.
 

Xem nhiều