Kê khai và đưa nhầm chi phí của công ty khác

  • Thread starter Univerkb
  • Ngày gửi
U

Univerkb

Sơ cấp
10/3/18
1
0
1
43
Mình có một vấn đề như thế này ạ, mong mọi người chỉ giúp ạ.
Năm 2016 mình có đưa vào chi phí và kê khai thuế 1 hóa đơn của đơn vị khác. BCTC năm 2016 cty mình bị lỗ và trong suốt năm 2016 thuế mình âm(Đang được hoàn). Sang năm 2017 phát hiện ra mình đã làm tờ khai bổ sung và Đ. chỉnh giảm. Nhưng vấn đề mình thắc mắc ở đây là phần cp đã đưa vào năm 2016 mình hạnh to như thế nào cho hợp lý ạ. mong được chỉ dẫn của các tiền bối. chân thành cảm ơn ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Mình có một vấn đề như thế này ạ, mong mọi người chỉ giúp ạ.
Năm 2016 mình có đưa vào chi phí và kê khai thuế 1 hóa đơn của đơn vị khác. BCTC năm 2016 cty mình bị lỗ và trong suốt năm 2016 thuế mình âm(Đang được hoàn). Sang năm 2017 phát hiện ra mình đã làm tờ khai bổ sung và Đ. chỉnh giảm. Nhưng vấn đề mình thắc mắc ở đây là phần cp đã đưa vào năm 2016 mình hạnh to như thế nào cho hợp lý ạ. mong được chỉ dẫn của các tiền bối. chân thành cảm ơn ạ.
Bạn phải làm lại tờ khai QT thuế TNDN và BCTC nộp lại, trường hợp như bạn nói ở trên không phát sinh khoản thuế hoặc nộp phạt thì bạn chỉ việc nộp lại báo cáo thôi.
 
  • Like
Reactions: hokado
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
70
Mình có một vấn đề như thế này ạ, mong mọi người chỉ giúp ạ.
Năm 2016 mình có đưa vào chi phí và kê khai thuế 1 hóa đơn của đơn vị khác. BCTC năm 2016 cty mình bị lỗ và trong suốt năm 2016 thuế mình âm(Đang được hoàn). Sang năm 2017 phát hiện ra mình đã làm tờ khai bổ sung và Đ. chỉnh giảm. Nhưng vấn đề mình thắc mắc ở đây là phần cp đã đưa vào năm 2016 mình hạnh to như thế nào cho hợp lý ạ. mong được chỉ dẫn của các tiền bối. chân thành cảm ơn ạ.

Đây là : Sai sót của KT kỳ trước kỳ này phát hiện ra thì xem: Hướng dẫn S/C sai sót mà làm thôi, trong đó nói rất rõ các trường hơp sai sót và phương pháp S/C của từng trường hợp.
 

Xem nhiều