U
Univerkb
Sơ cấp
- 10/3/18
- 1
- 0
- 1
- 43
Mình có một vấn đề như thế này ạ, mong mọi người chỉ giúp ạ.
Năm 2016 mình có đưa vào chi phí và kê khai thuế 1 hóa đơn của đơn vị khác. BCTC năm 2016 cty mình bị lỗ và trong suốt năm 2016 thuế mình âm(Đang được hoàn). Sang năm 2017 phát hiện ra mình đã làm tờ khai bổ sung và Đ. chỉnh giảm. Nhưng vấn đề mình thắc mắc ở đây là phần cp đã đưa vào năm 2016 mình hạnh to như thế nào cho hợp lý ạ. mong được chỉ dẫn của các tiền bối. chân thành cảm ơn ạ.
Năm 2016 mình có đưa vào chi phí và kê khai thuế 1 hóa đơn của đơn vị khác. BCTC năm 2016 cty mình bị lỗ và trong suốt năm 2016 thuế mình âm(Đang được hoàn). Sang năm 2017 phát hiện ra mình đã làm tờ khai bổ sung và Đ. chỉnh giảm. Nhưng vấn đề mình thắc mắc ở đây là phần cp đã đưa vào năm 2016 mình hạnh to như thế nào cho hợp lý ạ. mong được chỉ dẫn của các tiền bối. chân thành cảm ơn ạ.

