làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  • Thread starter Thread starter kimusd
  • Ngày gửi Ngày gửi

kimusd

Trung cấp
chào mọi người.

Tình tình là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3.2017 của mình bị sai, đáng lẽ chỉ sử dụng đến số 110 thôi nhưng mình lại nộp báo cáo là sử dụng đến số 140, số hđ từ 111-140 là của tháng 1.2018 mà không hiểu sao lúc nhập sơ suất kiểu gì mình lại gõ sai. Cho mình hỏi lỗi này có nặng ko mọi người? Mình phải sửa lại như thế nào? Có bị phạt không, nhờ mọi người chỉ cách làm nào giải quyết ít bị thiệt hại nhất ạ. Minh đang lo lắng quá.
 
chào mọi người.

Tình tình là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3.2017 của mình bị sai, đáng lẽ chỉ sử dụng đến số 110 thôi nhưng mình lại nộp báo cáo là sử dụng đến số 140, số hđ từ 111-140 là của tháng 1.2018 mà không hiểu sao lúc nhập sơ suất kiểu gì mình lại gõ sai. Cho mình hỏi lỗi này có nặng ko mọi người? Mình phải sửa lại như thế nào? Có bị phạt không, nhờ mọi người chỉ cách làm nào giải quyết ít bị thiệt hại nhất ạ. Minh đang lo lắng quá.
Cách đúng:
- In báo cáo sai ra đóng dấu treo
- In báo cáo đúng ra ký tên đóng dấu.
- làm công văn giải trình
- Cầm giấy giới thiệu.
Lên chi cục thuế nộp và chờ xử lý phạt hành chính 3tr.
 
Cách đúng:
- In báo cáo sai ra đóng dấu treo
- In báo cáo đúng ra ký tên đóng dấu.
- làm công văn giải trình
- Cầm giấy giới thiệu.
Lên chi cục thuế nộp và chờ xử lý phạt hành chính 3tr.

Thích @hocvienchuaxong: trả lời ngắn, gọn, súc tích pha chút hài hước....like đậm...
 
Cách đúng:
- In báo cáo sai ra đóng dấu treo
- In báo cáo đúng ra ký tên đóng dấu.
- làm công văn giải trình
- Cầm giấy giới thiệu.
Lên chi cục thuế nộp và chờ xử lý phạt hành chính 3tr.
Bạn ơi, ở trên có bạn dẫn link này, không rõ luật mới nhất thì cái nào đúng hả bạn, mình không biết làm sao để biết cái nào là mới nhất, bạn hướng dẫn mình thêm được ko? http://webketoan.com/redirect.php?h...muc-phat-cham-nop-bao-cao-su-dung-hoa-don.htm
 
trong bài viết không thấy nhắc gì đến việc giải trình, vậy mình chỉ cần vào trang nhantokhai nộp lại bản đúng là ok phải không bạn? Mình lo quá.
Trước mình cũng nộp lại 1 lần. Chỉ nộp lại bảng đúng thôi bạn.
 
trong bài viết không thấy nhắc gì đến việc giải trình, vậy mình chỉ cần vào trang nhantokhai nộp lại bản đúng là ok phải không bạn? Mình lo quá.
Cái này chỉ cần nộp lại bản đúng là được thôi mà bạn, không phải giải trình gì đâu chỉ là đừng để phát hiện trước mình họ phạt mới sợ thôi :)
 
làm lại nộp lại, miễn là trc khi có quyết định thanh tra của cơ quan thuế là đc, không bị phạt
 
Back
Top