Hạch toán hàng nhập khẩu

  • Thread starter dangthanhmai
  • Ngày gửi
D

dangthanhmai

Trung cấp
17/11/14
131
14
18
32
Cả nhà giúp em trường hợp này ạ
- Công ty em không mở tài khoản usd
- Tháng 2 công ty nhập khẩu 1 lô hàng 1000 usd
TH1: Hàng về trc, thanh toán sau
- Ngày 7/2 hàng về. theo tờ khai hải quan tỷ giá 21.000
- Ngày 13/2 cty thanh toán toàn bộ tiền hàng. Kế toán phải ra ngân hàng mua usd. tỷ giá 20.500
Vậy em hạch toán như sau
7/2: Nợ 152: 1000x21.000 + thuế Nhập khẩu
Nợ 1331: Thuế GTGT hàng nk
Có TK 331: 1000x21.000
Có 3333: ThuếNK
Có 3331: Thuế GTGT hàng nk
13/2: Nợ 331: 1000x21.000
Có 112: 1000x20.500
Có 515: 1000x500 (CL tỷ giá)

TH2: thanh toán trc, hàng về sau: 4/2: Thanh toán trc toànbộ tiền hàng, tỷ giá mua usd: 20.500
EM định khoản:
4/2: Nợ 331: 1000 x 20.500
Có 112: 1000 x 20.500
7/2: Nợ 152: 1000 x 20.500 + thuế NK
Nợ 1331: Thuế GTGT hàng nk
Có TK 331: 1000 x 20.500
Có 3333: ThuếNK
Có 3331: Thuế GTGT hàng nk
Vấn đề cốt lõi ở đây khiến em thắc mắc là vì cty khôg có tài khoản ngân hàng tiền usd nên m định khoản như trên
Cả nhà xem giúp em em định khoản 2 TH trên đúng chưa ạ
EM cảm ơn cả nhà
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
H1: Hàng về trc, thanh toán sau
- Ngày 7/2 hàng về. theo tờ khai hải quan tỷ giá 21.000
- Ngày 13/2 cty thanh toán toàn bộ tiền hàng. Kế toán phải ra ngân hàng mua usd. tỷ giá 20.500
Vậy em hạch toán như sau
7/2: Nợ 152: 1000x21.000 + thuế Nhập khẩu
Nợ 1331: Thuế GTGT hàng nk
Có TK 331: 1000x21.000
Có 3333: ThuếNK
Có 3331: Thuế GTGT hàng nk
Hạch toán đúng, nhưng sai tỷ giá.
Trường hợp mua hàng chưa thanh toán thì bạn phải sử dụng tỷ giá bán của ngân hàng tại thời điểm ghi nhận hàng về (hoặc tỷ giá quy định trên hợp đồng nếu có )
Phần thuế NK và GTGT bạn mới ghi nhận theo như tờ khai NK.
Giả sử hàng về, tỷ giá bán của NH bạn GD là 21.200, tỷ giá HQ là 21.000
Nợ 152: 1000x21.200 + 3333
Nợ 1331: Thuế GTGT hàng nk
Có TK 331: 1000x21.200
Có 3333: 1.000*21.000 *thuế suất NK
Có 3331: (1.000*21.000 + 1.000*21.000 *thuế suất NK) *10%
ngày trả tiền do không có TK ngoại tệ nên đơn giản; tỷ giá bán của NH là 20.500
Nợ 1122: 1.000 x 20.500
Có 1121: số tiền bị trừ
Trả nợ liền trong ngày:
Nợ 331: 1.000 x 21.200
Có 1122: 1.000 x 20.500
Có 515
Số dư TK 1122 luôn bằng 0.
 
Sửa lần cuối:
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
TH2: thanh toán trc, hàng về sau: 4/2: Thanh toán trc toànbộ tiền hàng, tỷ giá mua usd: 20.500
EM định khoản:
4/2: Nợ 331: 1000 x 20.500
Có 112: 1000 x 20.500
7/2: Nợ 152: 1000 x 20.500 + thuế NK
Nợ 1331: Thuế GTGT hàng nk
Có TK 331: 1000 x 20.500
Có 3333: ThuếNK
Có 3331: Thuế GTGT hàng nk
Vấn đề cốt lõi ở đây khiến em thắc mắc là vì cty khôg có tài khoản ngân hàng tiền usd nên m định khoản như trên
Cả nhà xem giúp em em định khoản 2 TH trên đúng chưa ạ
EM cảm ơn cả nhà
Phần này ghi nhận hàng hoá theo tỷ giá tại thời điểm chuyển trả trước là đúng.
 
D

dangthanhmai

Trung cấp
17/11/14
131
14
18
32
Hạch toán đúng, nhưng sai tỷ giá.
Trường hợp mua hàng chưa thanh toán thì bạn phải sử dụng tỷ giá bán của ngân hàng tại thời điểm ghi nhận hàng về (hoặc tỷ giá quy định trên hợp đồng nếu có )
Phần thuế NK và GTGT bạn mới ghi nhận theo như tờ khai NK.
Giả sử hàng về, tỷ giá bán của NH bạn GD là 21.200, tỷ giá HQ là 21.000
Nợ 152: 1000x21.200 + 3333
Nợ 1331: Thuế GTGT hàng nk
Có TK 331: 1000x21.200
Có 3333: 1.000*21.000 *thuế suất NK
Có 3331: (1.000*21.000 + 1.000*21.000 *thuế suất NK) *10%
ngày trả tiền do không có TK ngoại tệ nên đơn giản; tỷ giá bán của NH là 20.500
Nợ 1122: 1.000 x 20.500
Có 1121: số tiền bị trừ
Trả nợ liền trong ngày:
Nợ 331: 1.000 x 21.200
Có 1122: 1.000 x 20.500
Có 515
Số dư TK 1122 luôn bằng 0.
Nghĩa là ngày hàng về em cần lên mạng kiểm tra ỷ giá để vào sổ phải không ạ. Hàng về là tính ngày nhập kho công ty ạ, chứ không phải về cảng đúng k ạ
 
D

dangthanhmai

Trung cấp
17/11/14
131
14
18
32
ngày trả tiền do không có TK ngoại tệ nên đơn giản; tỷ giá bán của NH là 20.500
Nợ 1122: 1.000 x 20.500
Có 1121: số tiền bị trừ
Trả nợ liền trong ngày:
Nợ 331: 1.000 x 21.200
Có 1122: 1.000 x 20.500
Có 515
Số dư TK 1122 luôn bằng 0.
Ngày trả tiền em không định khoản trên 1122 được không ạ vì thực tế công ty k có tài khoản usd bên ngân hàng mua đô kiểu mua tiền mặt và chuyển khoản thẳng sang nc ngoài đó ạ
Vậy em định khoản tnay có đc k ạ
Nợ 331: 1000 x 21.200
Có 1121: 1000 x 20.500
Có 515:
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Nghĩa là ngày hàng về em cần lên mạng kiểm tra ỷ giá để vào sổ phải không ạ. Hàng về là tính ngày nhập kho công ty ạ, chứ không phải về cảng đúng k ạ
Đúng rồi bạn, nhớ lưu trữ thông tin ngày đó.
Ngày trả tiền em không định khoản trên 1122 được không ạ vì thực tế công ty k có tài khoản usd bên ngân hàng mua đô kiểu mua tiền mặt và chuyển khoản thẳng sang nc ngoài đó ạ
Vậy em định khoản tnay có đc k ạ
Nợ 331: 1000 x 21.200
Có 1121: 1000 x 20.500
Có 515:
Được chứ bạn, nhưng tập hạch toán chéo cũng thú vị cho sau này.
 
  • Like
Reactions: dangthanhmai
D

dangthanhmai

Trung cấp
17/11/14
131
14
18
32
Đúng rồi bạn, nhớ lưu trữ thông tin ngày đó.

Được chứ bạn, nhưng tập hạch toán chéo cũng thú vị cho sau này.
a cho em hỏi thêm,tờ hải quan mà em đang có là tờ khai thông báo kết quả phân luồng, chứ không phải tờ thông quan, vậy thì đã được coi là hàng về chưa ạ
Nếu em thanh toán trc khi có tờ thông quan có đc coi là trường hợp thanh toán trc, hàng về sau k ạ
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
a cho em hỏi thêm,tờ hải quan mà em đang có là tờ khai thông báo kết quả phân luồng, chứ không phải tờ thông quan, vậy thì đã được coi là hàng về chưa ạ
Nếu em thanh toán trc khi có tờ thông quan có đc coi là trường hợp thanh toán trc, hàng về sau k ạ
Bạn làm kế toán XNK phải chịu khó học hỏi các thủ tục cơ bản của HQ hoặc liên hệ với ng làm thủ tục để hỏi.
Phân luồng mới là bước chuẩn bị đưa HH của bạn vào diện giống đèn giao thông xanh vàng đỏ thôi. Chưa phải là thông quan, hàng hoá chưa dc thông quan thì có thể sẽ hứng chịu rủi ro và nhiều kiểm định theo yêu cầu.
Nếu em thanh toán trc khi có tờ thông quan có đc coi là trường hợp thanh toán trc, hàng về sau k ạ
Cái này là tuỳ thuộc bạn muốn công việc dễ đến đâu. Nếu hàng đến cảng bạn có thể treo lên TK trung gian để theo dõi và cuối tháng hoặc theo dõi nội bộ. Còn việc ghi nhận hàng hoá thì thường VN nhập theo giá CIF thì hàng về đến cảng bạn nhận đủ hồ sơ là bên bán hết trách nhiệm nên có thể coi là bạn đã nhận đc hàng tại cảng rồi. Có thể hiểu là hàng về mà bạn chưa thanh toán.
Công ty tôi thì thanh toán làm 2 hoặc 3 đợt và theo dõi hàng sắp về thì chuyển trả nốt phần còn lại.
 
D

dangthanhmai

Trung cấp
17/11/14
131
14
18
32
Bạn làm kế toán XNK phải chịu khó học hỏi các thủ tục cơ bản của HQ hoặc liên hệ với ng làm thủ tục để hỏi.
Phân luồng mới là bước chuẩn bị đưa HH của bạn vào diện giống đèn giao thông xanh vàng đỏ thôi. Chưa phải là thông quan, hàng hoá chưa dc thông quan thì có thể sẽ hứng chịu rủi ro và nhiều kiểm định theo yêu cầu.

Cái này là tuỳ thuộc bạn muốn công việc dễ đến đâu. Nếu hàng đến cảng bạn có thể treo lên TK trung gian để theo dõi và cuối tháng hoặc theo dõi nội bộ. Còn việc ghi nhận hàng hoá thì thường VN nhập theo giá CIF thì hàng về đến cảng bạn nhận đủ hồ sơ là bên bán hết trách nhiệm nên có thể coi là bạn đã nhận đc hàng tại cảng rồi. Có thể hiểu là hàng về mà bạn chưa thanh toán.
Công ty tôi thì thanh toán làm 2 hoặc 3 đợt và theo dõi hàng sắp về thì chuyển trả nốt phần còn lại.
Vâng đúng rồi ạ, công ty em đang hoàn thành nốt các giấy tờ kiểm định hàng hoá để nhận tờ thông quan đó ạ, nhưng vì em vẫn lăn tăn khi sử dụng tài khoản 515 vì thấy công ty không có tài khoản ngân hàng tiền đô nên sợ khi sử dụng sẽ phản ánh không đúng
 

Xem nhiều