BẢNG CÂN ĐỐI PS KHÔNG CÂN

  • Thread starter cachupi
  • Ngày gửi
C

cachupi

Trung cấp
22/12/16
198
10
18
33
Mọi người giúp em với em mới làm sổ sách
Tình hình là em mới nhận việc, hiện tại em đang làm nội bộ nhưng sếp bão tính lãi lỗ từng tháng trong năm 2018.
Cty thành lập 2017. Sổ sách nội bộ trước giờ chị kia không làm chỉ làm phiếu thu chi bao nhiêu vậy thôi và theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa chứ không làm sổ sách đàng hoàng. Giờ em vào thì bắt làm từ tháng 1/2018. Nhưng số liệu 2017 thì chỉ số hàng tồn kho 156: 23.457.000đ thôi ngoài ra không có tiền mặt gì hết.
Vậy giờ em lên bảng cân đối ps em nhập số dư đầu kỳ mình ên cho 156 được không. em không biết sao bảng cân đối phát sinh phần số dư cuối kỳ phần phát sinh thì = nhau, nhưng tổng số dư đầu kỳ không bằng được vì có 23.457.000 bên nợ thôi. Em không rành nhiều muốn khóc mất. tổng tài sản có mà tổng nguồn vốn thì chỉ có phần lỗ của tháng đó thôi không bằng nhau được.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
35
Mọi người giúp em với em mới làm sổ sách
Tình hình là em mới nhận việc, hiện tại em đang làm nội bộ nhưng sếp bão tính lãi lỗ từng tháng trong năm 2018.
Cty thành lập 2017. Sổ sách nội bộ trước giờ chị kia không làm chỉ làm phiếu thu chi bao nhiêu vậy thôi và theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa chứ không làm sổ sách đàng hoàng. Giờ em vào thì bắt làm từ tháng 1/2018. Nhưng số liệu 2017 thì chỉ số hàng tồn kho 156: 23.457.000đ thôi ngoài ra không có tiền mặt gì hết.
Vậy giờ em lên bảng cân đối ps em nhập số dư đầu kỳ mình ên cho 156 được không. em không biết sao bảng cân đối phát sinh phần số dư cuối kỳ phần phát sinh thì = nhau, nhưng tổng số dư đầu kỳ không bằng được vì có 23.457.000 bên nợ thôi. Em không rành nhiều muốn khóc mất. tổng tài sản có mà tổng nguồn vốn thì chỉ có phần lỗ của tháng đó thôi không bằng nhau được.
Bạn làm nội bộ thì xử lý tạm như vầy:
Bên nợ TK 156: 23.457.000
Bên có TK 411:23.457.000 + phần lỗ
Bên nợ TK 4212: lỗ
Lúc này số dư cuối kỳ của bạn sẽ cân.
 
C

cachupi

Trung cấp
22/12/16
198
10
18
33
Bạn làm nội bộ thì xử lý tạm như vầy:
Bên nợ TK 156: 23.457.000
Bên có TK 411:23.457.000 + phần lỗ
Bên nợ TK 4212: lỗ
Lúc này số dư cuối kỳ của bạn sẽ cân.
Cảm ơn bạn rất nhiều, do mình chưa làm nội bộ. vậy mà mình nghĩ ko ra, may mà có bạn. Ak bạn, 4212 ấy khi mình chuyển số dư lên tháng 2 mình có cần làm bút toán chuyển lỗ ko, hay khi nào mình làm bảng tổng 1 năm qua năm sau mới làm bút toán đó. Do mình làm hết tháng 1 sau đó mình chuyển số dư qua file mới làm tháng 2, cứ làm từng tháng vậy đó. bạn giúp mình với
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
35
Cảm ơn bạn rất nhiều, do mình chưa làm nội bộ. vậy mà mình nghĩ ko ra, may mà có bạn. Ak bạn, 4212 ấy khi mình chuyển số dư lên tháng 2 mình có cần làm bút toán chuyển lỗ ko, hay khi nào mình làm bảng tổng 1 năm qua năm sau mới làm bút toán đó. Do mình làm hết tháng 1 sau đó mình chuyển số dư qua file mới làm tháng 2, cứ làm từng tháng vậy đó. bạn giúp mình với
Bạn cứ làm tiếp thôi. Cuối năm muốn chuyển lỗ thì chuyển ko thì để đó, vì nội bộ bên bạn theo dõi lãi lỗ từng tháng rồi.
 
  • Like
Reactions: cachupi

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA