Em có thêm trường hợp này ạ:
1) PIT
- Trường hợp các chuyên gia sang hỗ trợ dịch vụ, công ty chỉ trả phí khách sạn, tiền vé máy bay thì nghĩa vụ PIT với chuyên gia như thế nào? (Nghĩa vụ khấu trừ PIT nhưng công ty tính theo kiểu lương net thì có được không)
- Theo nguyên tắc, chuyên gia vẫn phải tự kê PIT phần lương tương ứng trong những ngày làm việc ở Việt Nam, nhưng công ty Việt Nam kê khai và nộp thuế thay thì có được không?
2) FCT
- Công ty được các chuyên gia sang hỗ trợ và chỉ trả tiền khách sạn, vé may bay cho chuyên gia mà không trả tiền dịch vụ cho công ty mà chuyên gia đó đang làm việc => Tính FCT trong trường hợp này như thế nào?
3) CIT
- Công ty tuyển thêm người nước ngoài sẽ phát sinh các chi phí về phí khách sạn, phí visa, vé máy bay trước khi họ làm chính thức cho công ty
Những chi phí này có được trừ không, nếu có thì chứng từ cần thiết là gì, quy định liên quan như thế nào…