NgocLuyen định HT N142/C642 thời điểm nào?
Tháng 12 mới có hóa đơn cho 11 tháng trước đó mà
Xin lỗi nhé mình nhầm đấy!
trích trước
N142
C331,338
Nếu quyết toán theo quý, 6 tháng. Còn quyết toán theo năm thì ko cần trích trước.
Tài khoản này phản ánh chi phí trích trước nhưng thực tế chưa phát sinh (chưa phát sinh chi phí nhưng đã tính vào chi phí)Theo mình nghĩ thì cứ mỗi tháng bạn đưa chi phí thuê vào và phản ánh phải trả
Nơ Tk 6427
Có TK 335
Sau khi nhận hóa đơn và thanh toán tiền bạn hạch toán
Nợ TK 335
Có TK 111, 112.....
Mình nghĩ như vậy có đúng không các bạn
Thế còn trường hợp thuê 12 tháng mà trả tiền luôn trong tháng đầu tiên nhưng chưa lấy được hóa đơn đến tận vài tháng sau mới lấy được hóa đơn thì nên hạch toán vào tài khoản nào thì hợp lý?
Khi thuê văn phòng, chắc chắn là bạn phải có hợp đồng, trên hợp đồng đó chắc là cũng quy định rõ về thời gian cho thuê, thời gian trả tiền, thời gian xuất hóa đơn. Như vậy, bạn có đầy đủ cơ sở để hạch toán.xin cho e hỏi: Cty e thuê văn phòng đến cuối năm mới trả tiền và lấy hóa đơn. Vậy e có thể hạch toán thẳng tiền thuê nhà của 12 tháng vào tháng 12 hay ko? Hay phải trích trước và phân bổ từng tháng ạ? Em xin cảm ơn mọi người.
Khi thuê văn phòng, chắc chắn là bạn phải có hợp đồng, trên hợp đồng đó chắc là cũng quy định rõ về thời gian cho thuê, thời gian trả tiền, thời gian xuất hóa đơn. Như vậy, bạn có đầy đủ cơ sở để hạch toán.
1. Nếu theo bạn nói : trả tiền và xuất hóa đơn vào cuối năm ( tức là tháng 12) bạn có thể hạch toán hàng tháng như sau :
Nợ 642 Có 335 : số tiền hàng tháng
Cuối năm khi nhận được hóa đơn bạn hạch toán :
Nợ 1331
Nợ 335
Có 111,112 (hoặc chưa trả tiền thì 331)
Không sử dụng tài khoản 142 ở đây vì chi phí này đến cuối năm bạn mới phải trả.
2. Để sử dụng tài khoản 142 khi và chỉ khi bạn thanh toán khoản mục này ở đầu năm (nhận được hóa đơn đầu năm).
Khi đó bạn hạch toán:
Nợ 142
Nợ 1331
Có 111,112,331
và hàng tháng bạn phân bổ
Nợ 642
Có 142