Hach toán máy móc mua về lắp cho công trình

  • Thread starter nhi son
  • Ngày gửi
N

nhi son

Sơ cấp
10/8/18
2
0
1
Em là kế toán mới đang làm việc cho Công ty chuyên về xây dựng hệ thống xử lý nước thải sau khi xây dựng lắp đặt xong sẽ bàn giao toàn bộ lại cho đơn vị sử dụng. Mọi người cho em hỏi những máy xử lý nước thải công ty mua về lắp cho hệ thống đó em phải hạch toán như thế nào. hạch toán vào 152,632 hay 241 em hỏi mấy người mà mỗi người chỉ 1 kiểu nên em hoang mang quá.
Mong các cao nhân giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoang lao ta

hoang lao ta

Cao cấp
15/9/07
372
178
43
thanh pho hoc chi minh
Nếu máy móc - thiết bị sau khi mua, em nhập kho, đến khi có công trình thì xuất ra lắp đặt thì khi đó mới hạch toán vào TK 152.
Nếu sau khi có công trình, em mới mua máy móc - thiết bị rồi chuyển thẳng đến công trình thì em đưa vào TK 621. (dù là máy móc, nhưng đối với công ty lắp đặt thì đó là Nguyên liệu để hoàn thành công trình của mình nên mình xem như gạch, sắt, cát, xi măng,... thôi. Chỉ đưa vào TK 627 khi máy móc đó của công ty em hoặc đi thuê về sử dụng, thi công, xong thì mang về).
Sau khi hoàn thành công trình, tổng hợp 621, 622, 623, 627 để tính giá thành, chuyển số tổng qua TK 154.
Khi bộ phận kỹ thuât thông báo hoàn tất, chờ ngày chủ đầu tư nghiệm thu thì ghi sang TK 155
Khi bàn giao cho chủ đầu tư xong (có biên bản nghiệm thu) chuyển số dư sang TK 632. Xuất hóa đơn bằng tổng tiền trên hợp đồng (nếu nghiệm thu một lần)
Kết thúc quá trình tính giá thành công trình.

Tk 241 chỉ sử dụng khi đó là Tài sản do mình đầu tư và mình sử dụng. Không liên quan đến tình huống em hỏi ở đây.
Trên đây là nội dung bạn có thể tham khảo, hi vọng nó có ích với bạn
 
  • Like
Reactions: nhi son
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
35
Em là kế toán mới đang làm việc cho Công ty chuyên về xây dựng hệ thống xử lý nước thải sau khi xây dựng lắp đặt xong sẽ bàn giao toàn bộ lại cho đơn vị sử dụng. Mọi người cho em hỏi những máy xử lý nước thải công ty mua về lắp cho hệ thống đó em phải hạch toán như thế nào. hạch toán vào 152,632 hay 241 em hỏi mấy người mà mỗi người chỉ 1 kiểu nên em hoang mang quá.
Mong các cao nhân giúp đỡ.
-Bạn hiểu lầm TK 152 và 241, xem lại lý thuyết để bớt hoang mang.
-Nếu bạn theo TT 200 thì khi tiến hành xây dựng lắp đặt cho công ty khác, tập hợp vào TK 621, 622,623, 627, khi hoàn thành công trình, ghi nhận doanh thu thì kết chuyển vào TK 154, sau đó kc vào tài khoản 632.
-Máy xử lý ở đây là NL để bạn thi công công trình nên sử dụng TK 621.
-Nếu công trình có tính chất lâu dài thì cuối năm KC 621 622 627 vào TK 154 để làm đầu kỳ năm sau thi công tiếp.
 
N

nhi son

Sơ cấp
10/8/18
2
0
1
Nếu máy móc - thiết bị sau khi mua, em nhập kho, đến khi có công trình thì xuất ra lắp đặt thì khi đó mới hạch toán vào TK 152.
Nếu sau khi có công trình, em mới mua máy móc - thiết bị rồi chuyển thẳng đến công trình thì em đưa vào TK 621. (dù là máy móc, nhưng đối với công ty lắp đặt thì đó là Nguyên liệu để hoàn thành công trình của mình nên mình xem như gạch, sắt, cát, xi măng,... thôi. Chỉ đưa vào TK 627 khi máy móc đó của công ty em hoặc đi thuê về sử dụng, thi công, xong thì mang về).
Sau khi hoàn thành công trình, tổng hợp 621, 622, 623, 627 để tính giá thành, chuyển số tổng qua TK 154.
Khi bộ phận kỹ thuât thông báo hoàn tất, chờ ngày chủ đầu tư nghiệm thu thì ghi sang TK 155
Khi bàn giao cho chủ đầu tư xong (có biên bản nghiệm thu) chuyển số dư sang TK 632. Xuất hóa đơn bằng tổng tiền trên hợp đồng (nếu nghiệm thu một lần)
Kết thúc quá trình tính giá thành công trình.

Tk 241 chỉ sử dụng khi đó là Tài sản do mình đầu tư và mình sử dụng. Không liên quan đến tình huống em hỏi ở đây.
Trên đây là nội dung bạn có thể tham khảo, hi vọng nó có ích với bạn
em cảm ơn anh nhiều
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA