CHI PHÍ VẬN CHUYỂN TRONG CTY XÂY LẮP

  • Thread starter hoatimlim
  • Ngày gửi
H

hoatimlim

Sơ cấp
19/8/18
5
1
3
43
Xin các anh chị tư vấn giúp em ạ! Cty xây lắp có các công trình nghiệm thu ngày 15/1,nhưng hóa đơn vận chuyển đầu vào ngày 31 gồm các CT đã nghiệm thu và các CT phát sinh mới ngày 26/1.Thì phân bổ thế nào cho hợp lý,để TK 154 không bị âm ạ?Vì khi nghiệm thu ngày 15 em phân bổ N154 C622 ,xuất hóa đơn xác định giá vốn C154 N632,thì cuối tháng sổ chi tiết TK154 bị âm ,do phần vận chuyển phải phân bổ cho CT 15/1 nhưng chi tiền cho hóa đơn lại ngày 31/5 N627 C111,âm cả 627 và 154 .Em rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
20/10/17
1,258
565
113
31
Xin các anh chị tư vấn giúp em ạ! Cty xây lắp có các công trình nghiệm thu ngày 15/1,nhưng hóa đơn vận chuyển đầu vào ngày 31 gồm các CT đã nghiệm thu và các CT phát sinh mới ngày 26/1.Thì phân bổ thế nào cho hợp lý,để TK 154 không bị âm ạ?Vì khi nghiệm thu ngày 15 em phân bổ N154 C622 ,xuất hóa đơn xác định giá vốn C154 N632,thì cuối tháng sổ chi tiết TK154 bị âm ,do phần vận chuyển phải phân bổ cho CT 15/1 nhưng chi tiền cho hóa đơn lại ngày 31/5 N627 C111,âm cả 627 và 154 .Em rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ!
Chi phí vận chuyển cho phần công trình đã nghiệm thu bạn cho vào tài khoản 632 luôn
 
  • Like
Reactions: hoang lao ta
H

hoatimlim

Sơ cấp
19/8/18
5
1
3
43
Chi phí vận chuyển cho phần công trình đã nghiệm thu bạn cho vào tài khoản 632 luôn
Cái ngày cho là ngày nghiệm thu 15/1.còn ngày hoá đơn đầu vào lại 31/1 thì mình làm sao ạ?
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
20/10/17
1,258
565
113
31
Cái ngày cho là ngày nghiệm thu 15/1.còn ngày hoá đơn đầu vào lại 31/1 thì mình làm sao ạ?
Khi nhận được hóa đơn vận chuyển chỉ phân bổ cái phần cho công trình đã nghiệm thu hạch toán vào 632 luôn ý
Ví dụ Ngày 31/01 khi nhận hóa đơn hạch toán
Nợ TK 632: Phần tương ứng công trình đã nghiệm thu
Nợ TK LQ : Phần tương ứng công trình chưa nghiệm thu
Nợ TK1331
Có TK 111.112.331.....
 
nguyen.dinh

nguyen.dinh

Người Nhà Quê
12/4/18
316
129
43
TP HCM
Thường thì xuất hóa đơn kiểu này sẽ kèm bảng kê và có bản thỏa thuận hoặc hợp đồng ghi rõ là xuất hóa đơn vào cuối mỗi tháng
Mình thường hạch toán trước luôn tiền vận chuyển, phí khác...tại thời điểm phát sinh để phân bổ và tính giá, khi nào hóa đơn về thì kê khai thuế thôi, các tài khoản khác không bị ảnh hưởng
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA