Hoá đơn từ năm 2017 nên hạch toán như thế nào?

Bên em giờ mới nhận được 1 hoá đơn từ tháng 9/2017, giờ đã là 25/09/2018 rồi, e phải hạch toán hoá đơn này như thế nào ạ?:oops::oops::oops:
các a(c) giúp e với, e mới đi làm nên chưa có biết xử lý thế nào ạ?
 
Sửa lần cuối:
+ Nếu chưa thanh tra thuế => thuế GTGT được phép hạch toán vào năm nay để khấu trừ
+ Còn chi phí: Theo quy định của thuế TNDN thì chi phí năm nào hạch toán năm đó. cho nên cái này bị loại nếu kê năm nay
 
Back
Top