chào cả nhà. mình có một vài vấn đề rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ạ!
Công ty mình là công ty dịch vụ taxi vận chuyển khách, hạch toán theo tt 133.
1. mọi người cho mình hỏi là các chi phí phát sinh liên quan đến phòng điều hành, phòng kinh doanh, phòng thanh tra mình nên cho vào 154, 6421 hay 6422 vậy ạ?
2. các chi phí như xăng dầu, lương lái xe... sau khi cho vào 154 thì cuối kỳ mình sẽ kết chuyển hết sang 632 để xác định kqkd phải ko ạ?
3. bên mình có thu tiền đặt cọc xe khoán là khoản tiền chủ xe nộp cho công ty để mua xe ô tô ạ ( nhưng xe trên danh nghĩa là của công ty) thì mình nên hạch toán như thế nào ạ?
Mong mọi người giúp đỡ mình với. Thanks^^!
Công ty mình là công ty dịch vụ taxi vận chuyển khách, hạch toán theo tt 133.
1. mọi người cho mình hỏi là các chi phí phát sinh liên quan đến phòng điều hành, phòng kinh doanh, phòng thanh tra mình nên cho vào 154, 6421 hay 6422 vậy ạ?
2. các chi phí như xăng dầu, lương lái xe... sau khi cho vào 154 thì cuối kỳ mình sẽ kết chuyển hết sang 632 để xác định kqkd phải ko ạ?
3. bên mình có thu tiền đặt cọc xe khoán là khoản tiền chủ xe nộp cho công ty để mua xe ô tô ạ ( nhưng xe trên danh nghĩa là của công ty) thì mình nên hạch toán như thế nào ạ?
Mong mọi người giúp đỡ mình với. Thanks^^!